你好;? ?這個是屬于現代服務;按5%來加計扣除的? ?
今天稅務局通知,明天辦理去年開票現代服務業占比比較多,可以辦理增值稅加計遞減10%聲明。但是目前我們還有期末留抵稅額,請問辦理增值稅加計遞減聲明需要編制會計分錄嗎
我家營業執照為:XX物流公司,經營范圍:道路貨物運輸,城市配送運輸服務。實際經營為:快遞服務,但是因為相關部門對郵政許可的限制,郵政許可沒有辦下來,請問這種情況我公司可以開具快遞收派服務嗎,可以享受一般納稅人開具普通發票免稅嗎?
快遞行業 開票為物流輔助服務*收派服務 2023年增值稅加計遞減享受10%還是5%
老師:委托加工做的樣品寄給客戶參考選樣產生的運費:一種是用迅安物流(開票內容為運輸費∽運費(備注欄有起止地,貨物等)另一種是順風快遞寄的,開要票內容為物流輔助服務∽收派服務,那我是入銷售費用∽運費,還是入銷售費用∽辦公費呢還是怎樣??
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
去年是10%,今年降了是吧
你好是的;? ?根據《財政部 稅務總局關于明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部 稅務總局公告2023年第1號)規定,允許生產性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額;允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額。?