你好 是對(duì)的 是這么做的
關(guān)于通行費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣問(wèn)題,2019年起收到的通行費(fèi)電子普通發(fā)票可按照發(fā)票上注明的稅額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣了,為什么通行費(fèi)電子普票上的稅率不一致呢,有的是3%有的是9%還有的是免稅,這個(gè)稅率是依據(jù)什么開(kāi)具的呢?
老師我收到的電子普通發(fā)票,通行費(fèi),這個(gè)我做賬的時(shí)候是不是也,借費(fèi)用,借應(yīng)交稅金應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行對(duì)嗎?
商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)中,用于送貨發(fā)生的收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票(ETC),可以在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選抵扣進(jìn)貨商品的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫(kù)的時(shí)候稅額說(shuō)入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:?jiǎn)栐谫~務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)電子普通發(fā)票是根據(jù)發(fā)票的稅率可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是吧?那通用機(jī)打發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?自己手動(dòng)算然后報(bào)稅的時(shí)候填寫(xiě)的那種?
老師 你好,今天收到沙坪壩區(qū)精微電子經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶)開(kāi)發(fā)票是7000元,但是對(duì)方說(shuō)是個(gè)體戶,不能銀行開(kāi)離開(kāi)公賬,我付款只能付給個(gè)體戶老板,胡曉波 這種可以嗎!
老師,就是漢堡加盟,比如選址老師費(fèi)用、都導(dǎo)費(fèi)用,公司出就扣供應(yīng)鏈業(yè)績(jī),客戶出就不管收加盟費(fèi),賣首批物料的公司,這屬于小規(guī)模服務(wù)業(yè)嗎?
(找張雪峰老師的)建筑公司,稅務(wù)出如圖風(fēng)險(xiǎn)了,第一原因:1月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候因?yàn)榈秸髌跀?shù)據(jù)還沒(méi)整理出來(lái),就先申報(bào)虧損,后面按24年開(kāi)票收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)利潤(rùn),繳納所得稅的;第二就是因?yàn)楣こ淌┕た颇繉?dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬(wàn),我在應(yīng)付和應(yīng)收兩個(gè)科目上做了調(diào)整。現(xiàn)在稅務(wù)要讓寫(xiě)情況說(shuō)明,但如果按實(shí)際情況寫(xiě)的話,稅務(wù)好像不接受,你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
那老師,包工頭個(gè)體還是一般計(jì)稅比較好,是吧,稅率低,差額5不劃算,那包工頭個(gè)體可以開(kāi)專票吧
老師,這張紅字的發(fā)票購(gòu)買方是 深圳創(chuàng)維。實(shí)際應(yīng)該是 陜西創(chuàng)維。那我憑證上借:應(yīng)收賬款-**公司。應(yīng)該寫(xiě)正確的 陜西創(chuàng)維 吧
如果想知道企業(yè)銷售了10噸產(chǎn)品,那要知道每噸交稅金額,是不是就是交稅總金額處于總數(shù)量
公司基本沒(méi)收入,又一定要給幾個(gè)投資人發(fā)工資。如果找別人的私戶轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),是做收入比較好,還是做借款?都不是長(zhǎng)久之計(jì)吧?
老師好,根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍匹配專利,做評(píng)估驗(yàn)資,出具評(píng)估驗(yàn)資報(bào)告,購(gòu)買專利到股東名下,再進(jìn)行專利二轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到公司名下,在當(dāng)?shù)氐墓ど叹謧浒福趪?guó)家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上完成公示。老師這樣實(shí)繳的注冊(cè)資本,稅務(wù)上認(rèn)嗎?
老師。新公司法下,我企業(yè)法人投入的資金,(實(shí)收資本)可以用來(lái)還欠大人的錢嗎?(其他應(yīng)付款)
老師 ,25年發(fā)生了股權(quán)變更,24年工商年報(bào)數(shù)據(jù)股權(quán)變更那里是不是還是之前數(shù)據(jù)不變?
就是跟動(dòng)車票那種一樣的做法是嗎?只是動(dòng)車票那個(gè)是手動(dòng)計(jì)算稅額,這個(gè)是直接按照發(fā)票上的稅額入賬計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,雖然這個(gè)是電子普通發(fā)票,但是稅額可以用來(lái)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)的,是嗎?
和專票一樣的 勾選的
動(dòng)車票不都是自己計(jì)算的
他不需要的 看發(fā)票稅額
老師,那通行費(fèi)電子發(fā)票抵扣稅額的部分,填在申報(bào)表那幾欄里面?跟動(dòng)車票計(jì)算抵扣的稅額是填在一起的嗎?
不是 35藍(lán) 和專票一樣的
老師,那動(dòng)車票的計(jì)算抵扣的稅額為什么是填在“其他”欄次呢?
他們是計(jì)算抵扣不一樣的 不一個(gè)性質(zhì) 10藍(lán)8b都要填寫(xiě)