按發(fā)票上的購(gòu)買(mǎi)方設(shè)置客戶(hù),,如果是開(kāi)錯(cuò)紅沖就是按陜西
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車(chē)借方59萬(wàn)清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車(chē)貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買(mǎi)這個(gè)車(chē) 就是公司付了59萬(wàn) ,每月通過(guò)王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師 我想問(wèn)問(wèn),如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(hù)(一家航空公司)做市場(chǎng)推廣,補(bǔ)貼給 航空公司的客戶(hù)(乘客)。比如客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)一張1000的機(jī)票,支付公司作為第三方補(bǔ)貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價(jià)值1000的機(jī)票,那么對(duì)于第三方支付公司而言 這補(bǔ)貼的50元應(yīng)該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒(méi)有取得發(fā)票等扣稅憑證(因?yàn)槌丝筒豢赡転榱搜a(bǔ)貼給我們開(kāi)票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護(hù)航空公司這家客戶(hù),擴(kuò)大市場(chǎng)份額,我們想航空公司收取的支付手續(xù)費(fèi)還沒(méi)有給出的補(bǔ)貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?
我想問(wèn)一下,有一家公司,前期的時(shí)候把老板投入的錢(qián)用來(lái)買(mǎi)東西創(chuàng)建農(nóng)場(chǎng)的錢(qián)500萬(wàn)其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)到了(實(shí)收資本500萬(wàn))只是一張憑證這樣轉(zhuǎn)了,但是也沒(méi)有股東簽字確認(rèn)等,然后在工商那塊的話因?yàn)闆](méi)有在銀行轉(zhuǎn)進(jìn)去過(guò),所以工商這塊還是沒(méi)有轉(zhuǎn)入的。也就是沒(méi)有根據(jù)吧,這個(gè)時(shí)候會(huì)計(jì)這邊能把這500萬(wàn)再?zèng)_正回去作為其他應(yīng)收款嗎?有沒(méi)有問(wèn)題呢?
老師,公司剛成立,如何建賬?做賬?謝謝
個(gè)稅年終匯算清繳時(shí)老師說(shuō)。收入總額,其中的勞務(wù)報(bào)酬所得按照80%算。 但勞務(wù)報(bào)酬公司不是都會(huì)代扣代繳減20%。代扣前是A,代扣后到手是B,那是按照A還是B的80%
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過(guò)半月罰錢(qián),我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒(méi)超五分鐘沒(méi)有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫(xiě)檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門(mén)要打開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開(kāi)票出去單位可以轉(zhuǎn)換買(mǎi)?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋(píng)果,入庫(kù)960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎?把入庫(kù)單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問(wèn)一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來(lái)的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶(hù)個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒(méi)付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
這個(gè)是1月份開(kāi)的票 ,購(gòu)買(mǎi)方是陜西創(chuàng)維,但是當(dāng)時(shí)開(kāi)票是深圳創(chuàng)維,今天發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。給了這張紅字發(fā)票。是不是應(yīng)該有張正確購(gòu)買(mǎi)方的票。還是有就這張就行了,我寫(xiě)這張憑證時(shí)就寫(xiě)正確的購(gòu)買(mǎi)方,不寫(xiě)這張錯(cuò)了的購(gòu)買(mǎi)方
是的,按正確的做就行,本身那個(gè)就是錯(cuò)票