你個人代開 增值稅1% 附加稅6% 個稅1.2%左右的
老師,我們工地上找了好多臨時工干活,現在呢沒有發票,怎么弄合適呢? 去稅務局代開,稅率20%~30%~40%,費用實在太高 我們怎么操作合適呢? 個稅不超800元不用交,增值稅及附加稅呢?
請問小規模納稅人讓稅務局代開專用發票,稅務局當時就要小規模納稅人把銷項稅給交了,不是小規模納稅人月收入不超過10萬就不用交增值稅嗎,代開專票,除交增值稅外,其他的幾個附加稅稅率是多少,請告訴我一下,謝謝!
個人來我公司維修,費用3000,沒有發票,想讓他去稅局代開發票,請問需要交多少稅
個人來我公司維修,費用3000,沒有發票,想讓他去稅局代開發票,月不超10萬不用交增值稅,但是個稅怎么弄呢?
個人來我公司維修,費用3000,沒有發票,想讓他去稅局代開發票,月不超10萬不用交增值稅,但是個稅怎么弄呢?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
老師您好,個稅是由誰申報呢?他自己申報嗎?
你好,稅務局開發票的時候就代收了,看他的完稅證明里面就可以的,如果需要你們單位代扣代繳的話,發票上面會有備注,支付企業代扣代繳。
如果由我們代扣代繳,是按勞務報酬申報嗎?
對的,是的,是這么做的。