金額都比較小的,直接做23年的稅金就是
今年1月份交的去年10-12月的所得稅。當時沒有計提所得稅,請問一下今年1月份交企業所得稅會計分錄怎么寫?
老師,好,我們是一般納稅人,去年11月份成立的,去年12月份買了一輛15萬的車,當時發票也開出來了,今年三月份認證的這張發票了,12月份的分錄我應該怎么做,今年三月份的分錄我應該怎么做
老師,7月份申報了去年12月份和今年一月份的印花稅,要怎么做賬務處理?
老師您好,我想問一下,去年12月份的發票,今年1月份員工才拿來報銷,這個費用我該怎么入賬呢
新年好老師!我想請教您一下,今年1月份做去年12月的印花稅分錄該怎么寫?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
金額大的呢
那就調整利潤分配,更正報表,重新申報
分錄怎么寫呢?
借:利潤分配 貸:應交稅費-印花稅