您好,借 銀行存款? 貸 主營業務收入? 應交稅費
老師,麻煩問下小規模納稅人,就是垮季度了,然后要沖紅,這樣做分錄怎么做
老師,麻煩問一下,小規模納稅人開了37萬專票,需要繳稅多少?小規模納稅人是不是不能抵扣
老師您好,麻煩問一下小規模納稅人月銷售30萬,怎么申報
老師,麻煩問下小規模納稅人開票確認收入,價稅分離寫分錄嗎?
老師,麻煩問下就是我司是小規模納稅人,開票額度是50萬,如果我把50萬的額度開完,是不是按照50萬繳納增值稅,稅率是1%
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現在這個材料領用憑證是負數,這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規模物流公司,業務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發現有錯誤在此更正,現在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎
老師,應交稅費下面的二級科目呢?
應交稅費的二級科目是應交增值稅
意思就是沒有銷項稅和進項稅額之分是嗎?
嗯對,小規模是沒有的哈
如果沒有,但是現在月度是10萬的免稅額,開票額度是50萬,要按照50萬交稅,那交稅這個分錄就直接寫應交增值稅貸銀行存款嗎?
嗯對是這個意思的
但是賬套里面應交稅費下面二級是應交增值稅,下面還有一級,不能直接選二級這個怎么辦
不是應交增值稅是二級嗎?
二級下面還有一級
還有三級?小規模還有?
因為后面會升級為一般納稅人所以科目設的我有三級
那你不行就選擇銷項稅額吧
可不可以直接寫應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
別,都沒有這樣的科目