inher您好,是的,是這個意思的哈
老師,小規模納稅人,如果季度專票和普票,合計開具50萬,就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專票和普票,合計開具30萬元,(其中專票10萬),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
小規模企業,稅率3%,疫情期間1%,季度不超過45萬就不用交增值稅。如果本季度開了50萬,那就是按50萬交增值稅是4950.5元,那附加稅是怎么算的呢,一般納人我知道,聽說小規模的是減半,是的嗎?
老師,麻煩問下就是我司是小規模納稅人,開票額度是50萬,如果我把50萬的額度開完,是不是按照50萬繳納增值稅,稅率是1%
老師請問小規模納稅人季度30萬免征增值稅,2季度開了50萬,開錯了3季度開具負數50萬3季度需要正常繳納50萬*1%增值稅? 3季度沖掉50萬后 又開了24萬 是否需要繳納增值稅
老師,小規模納稅人,季度申報30萬內免增值稅,如果超過30萬,比如季度銷售額是50萬,就要50萬基數繳納1%的增值稅?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
那我司是小規模納稅人,又不能抵扣,那不是很不劃算
確實啊,的確是有這個
就是我司是小規模納稅人,如果對方給我們開的有專票我們也抵扣不了是吧老師,這種情況我們只有開票超過500萬升級到一般納稅人才可以抵扣,才劃算是嗎?
對的,是這個意思的