就是50萬的不含稅收入*1%
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請(qǐng)問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
小規(guī)模納稅人季度30萬是免增值稅的,如果季度內(nèi)的某個(gè)月是11萬銷售額,但是整個(gè)季度沒超過30萬,也是免增值稅的嗎
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度30萬免征增值稅,2季度開了50萬,開錯(cuò)了3季度開具負(fù)數(shù)50萬3季度需要正常繳納50萬*1%增值稅? 3季度沖掉50萬后 又開了24萬 是否需要繳納增值稅
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷售額超30萬,是超過30萬的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬免稅政策?專票銷售額不計(jì)入季度銷售額30萬免稅范圍內(nèi)吧?
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費(fèi)用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場(chǎng)地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問題嗎?如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)上的問題?
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請(qǐng)問3月份這個(gè)增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
嗯,我是銷售農(nóng)藥,免稅產(chǎn)品,銷售給零售商都是無票收入,如果確定收入是50萬,就按50萬??1%這樣?
銷售免稅的商品是在第12行填報(bào),不需要交稅
意思是銷售免稅產(chǎn)品,不受季度30萬的起征點(diǎn)是吧?
是的,就是那個(gè)意思的
好的,如果是銷售肥料,我采購時(shí)入庫發(fā)票稅率是9%,但是我是小規(guī)模納稅人,銷售肥料時(shí),如果收入是25萬,這25萬要繳納多少的稅率?
自行判斷,屬于你們免稅范圍的就按免稅,一般計(jì)稅的就按1%
意思是,只要是非免稅的產(chǎn)品或勞務(wù)收入,只要產(chǎn)生收入,稅率都是按1%是吧?
還是說在30萬內(nèi)免繳,超30萬的比如是32萬的,32萬??1%的稅額?
是的,免稅和非免稅的合計(jì)超過30,非免稅部分就得交稅按1%
比如,季度收入是85萬, 免稅收入50萬 非免稅收入35萬 應(yīng)交稅額是35萬??1%
是的,就是那樣處理的
好的,在比如季度收入 免稅15萬 非免稅12萬 合計(jì)收入27萬<30萬的免繳?
分別填在第10行和12行就行
好吧,所以是免繳增值稅?
是的,都是免稅的哈
在比如,季度收入32萬 免稅12萬 非免稅收入20萬 應(yīng)繳納稅額是 非免稅超過的2萬??1%繳納增值稅?
免稅和非免稅的合計(jì)超過30,非免稅部分就得交稅按1%,不是超過部分交1%
好的,理解
嗯嗯,祝你工作順利,周末愉快!