2022年1月份的印花稅 這個所屬期若是21年,不可享受
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務。 去年電子稅務局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進項,補計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務,純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務業(yè)。 我是22.年3月更改的服務業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實際業(yè)務判斷,我司租賃業(yè)務占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質疑我的加計抵減,我擔心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
問一下老師,今年6月份開的發(fā)票,7月份也都正常申報了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時候對方公司說不要發(fā)票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報的增值稅還能退掉嗎
你好,請問一下我們公司去年是小規(guī)模享受六稅2費政策,印花稅和土地使用稅都是減半征收的。今年1月份轉為一般納稅人,現(xiàn)在已經是一般納稅人了,請問我們下月申報稅費時,還繼續(xù)享受六稅2費政策嘛
我們公司我一般納稅人 現(xiàn)在科長打電話說我們2022年沒有享受到6稅2費的政策 讓我們更正申報 享受政策 在進行退稅 其他的我都更正好了 還有一個就是2022年1月份的印花稅 這個所屬期的也可以享受嗎
老師好,我們公司去年年底還是小微,今年3月以后不符合小微條件了,我4月報了一筆印花稅,系統(tǒng)自動帶出適用小微企業(yè)減免政策且我無法變更,我就按照減免后的稅金繳納了,現(xiàn)在專管員說我們違規(guī)享受,這個應該怎么辦呢
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發(fā)票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
老師,商貿企業(yè)適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個月的營業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協(xié)商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統(tǒng),怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發(fā)票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發(fā)票,憑證里邊付勞務發(fā)票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發(fā)放現(xiàn)金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業(yè)生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
這個應該也享受吧
所屬期是22年,可以享受
所以說所屬期是2022年的6稅2費都可以享受是吧
所屬期是2022年的6稅2費都可以享受