你好,你幾月份變更的一般納稅人?
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發票認證在3月才能在4月退稅
新入職一家小小外貿公司,只有老板和會計兩個員工,成立當月沒有開發票,但是出口的貨物實際已經到了海關,只是還沒有離境,所以出口發票不能開具,海關預錄單是成立當月的日期,老板要求當月稅務零申報,當月成立支做到下個月,請問這樣可以嗎?對首次出口退稅會不會有影響?
a公司是外貿企業,2021年進行出口貨物報關,供應商未開發票,a公司并未支付供應商貨款,也未收到客戶的銷售款。2021年未確認收入。2022年5月收到供應商開來的專用發票,a公司當月也同樣做了銷售收入。此時貨款還未收付。 請問如果a公司申請出口退稅時,報關單上的日期顯示是2021年,會不會影響退稅?
我司是2022年9月18日出口一批貨物,公司11月18日變更為一般納稅人,發票因內容不全重開,發票日期是2023年1月30日(發票一直未認證),是否可以申請出口退稅,報關單出口日期是2022年9月18日,此時公司還是小規模納稅人,會對出口退稅會有影響嗎?
(2019年真題)甲公司系增值稅一般納稅人,2×18年度財務報告批準報出日為2×19年4月20日。甲公司在2×19年1月1日至2×19年4月20日期間發生的相關交易或事項如下:資料一:2×19年1月5日,甲公司于2×18年11月3日銷售給乙公司并已確認收入和收訖款項的一批產品,由于質量問題,乙公司提出銷售折讓要求,經雙方協商,甲公司以銀行存款向乙公司退回100萬元的貨款及相應的增值稅稅款16萬元,并取得稅務機關開具的紅字增值稅專用發票。老師,請問這個題目考的是資產負債表日后調整事項,答案不需要調整所得稅,這是為什么呢?
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳????
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
2022年11月18日變更為一般納稅人的
你問下你退稅科那邊吧 不好退 時間太長 我這邊有一個,他上一個月出口,下一個月轉一般納稅人的發票也是一般納稅人開出來 進項也是 都不給退 就說出口的時間是小規模
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。