您好,這個是可以的,當然是可以這樣的
我8月份開了50萬發(fā)票出去,7月份沒有進項留抵,然后8月份沒有認證進項,9月1號再認證發(fā)票,還可以抵扣8月的銷項稅額嗎
老師你好,我想問下,本月沒有銷項,但是有進項發(fā)票,是不是可以本月不勾選抵扣進項發(fā)票,等以后月份有銷項的時候在勾選抵扣
老師,10月份取的進項發(fā)票比較多,但10月份沒有銷項,我不認證勾選可以嗎,等到有銷項發(fā)票的時候在認證勾選可以嗎
老師,您好,想問一下就是進項發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進項發(fā)票是否抵扣跟時間沒關,主要跟我什么時候認證有關對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認證,那就在11月份抵扣銷項對吧
1月份沒有開多少銷項發(fā)票,但是進項發(fā)票比較多,2月份在抵扣認證時可以少選抵扣發(fā)票嗎,然后到3月的時候在抵扣
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯(lián)是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
然后我1月份付了一筆款他問我今天要不要開發(fā)票,我就說2月初時再給我開吧這樣也是可以的吧
您好,是的,這個是可以的哈
一月的進項票是比較多的
對,這樣的話沒問題