購買方認(rèn)證了,購買方申請(qǐng), 如果沒有認(rèn)證的話,銷售方申請(qǐng)。
我們是購買方,因?yàn)樯唐吠嘶兀颜J(rèn)證的增值稅專用發(fā)票要申請(qǐng)紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會(huì)對(duì)購買方有什么不好的影響嗎?
老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,如果這個(gè)票要退回來,對(duì)方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負(fù)數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請(qǐng)紅字信息表,我們還沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票給他的情況下
沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯(cuò)了,購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣后開紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方當(dāng)月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報(bào)的時(shí)候需要把紅字信息表對(duì)應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)事,就是我們是銷售方,然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對(duì)方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽?
紅字發(fā)票信息表什么情況下銷售方申請(qǐng),什么情況下購買方事情。比如去年12月客戶開票信息變更了未告知,1月票又退回來了讓重開。這是銷售方申請(qǐng)就行么,和退回的票紅字票放一起?
土方工程包工合同,開具什么發(fā)票內(nèi)容?建筑勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經(jīng)做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預(yù)繳里在期間費(fèi)用進(jìn)行更正,通過增加幾個(gè)新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內(nèi)采購?fù)ㄟ^電商平臺(tái)賣給外國人,平臺(tái)扣除管理費(fèi),相關(guān)稅費(fèi)后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報(bào)增值稅嗎
老師請(qǐng)問一下公司有末尾淘汰制對(duì)公司有沒有影響
老師,個(gè)體戶的員工從哪里申報(bào)工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請(qǐng)問這個(gè)契稅和印花稅應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)科目分錄
轉(zhuǎn)了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應(yīng)該掛在其他應(yīng)收款掛到營業(yè)外收入。科目掛錯(cuò)了 那匯算時(shí)候這怎么調(diào)
老師你好,重分類報(bào)表是怎么產(chǎn)生的,是自己調(diào)整科目的嗎
請(qǐng)問,當(dāng)月開票的貨款,當(dāng)月收到錢,科目是不是可以不用 寫應(yīng)收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
購買方?jīng)]有認(rèn)證,可以這么做。