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老師我銷項60萬 進項65萬 不含稅收入 800萬 然后應交增值稅不是0嗎 那我稅負率也是0嗎

2023-01-30 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-30 08:48

是的,你這個增值稅的稅負就是0

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快賬用戶6366 追問 2023-01-30 08:48

老師增值稅稅負率有要求嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-30 08:49

這個年頭,真實做賬就是了哈。稅負只是個參考。

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是的,你這個增值稅的稅負就是0
2023-01-30
一、對于增值稅計算,一般納稅人是:銷項-進項,此處銷項、進項都是廣義的概念。 如果是沒有留抵增值稅的情況下,沒有其他數據的情況下,按你說的數據,增值稅的數據就是需要繳納金額是:10-0=10萬元
2021-04-08
你好,一般納稅人進項有100萬,銷項開出發票101萬,這個101萬你開出去的發票,就是收入,還不是銷項稅額
2022-03-03
同學您好,您可以參考一下這個 增值稅稅負率=[年度銷項稅額合計+免抵退應稅項目銷售額*應稅項目適用稅率-(年度進項稅額合計-年度進項稅額轉出合計+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/(年度應稅項目的銷售額-免抵退應稅項目的銷售額)   
2020-11-28
你好,是的,這樣就不用交增值稅
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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