你這里100×(13%-10%)=3 60×100/150=40 100×10%=10,退稅10萬 你看一下
老師我們是出口企業內銷是不含稅金額是440萬,出口是60萬,進項稅額是52萬,退稅率是13%,上月沒有留底,老師幫我算下我是要交稅還是退稅
假如退稅率10%,內銷項50萬,進項60萬,出口不含稅額100萬元,那我本月要交多少稅及后續退多少稅,謝謝老師了
老師,你好,請問下,生產企業,出口開出普票100萬,內銷開100萬,退稅率是9%,增值稅稅負3%,請問要拿多少進項發票來抵扣,退稅時要多少進項,謝謝
老師:我8月份出口銷售額是112萬,退稅率13%,無內銷。那么應該需要勾選多少進項呢?
老師,出口企業,怎么計算退稅金額?比如8月份開出內銷專票200萬元(不含稅),開了出口發票300萬元,那么我要計算可以退多少稅,要怎么計算?
樸老師接,進料加工手冊,一張進料的單子對應2張出口的單子+1張下腳料內銷補稅的單子。請問領料的時候全部把進料的領出了對不對,后邊這張下腳料的進口報關單(國內并沒有銷售)應如何記賬
老師,我們有個小規模的勞務公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業呢,可以開服務費發票啊
高拍儀維修130,記入維修費還是辦公費啊?
公司有軟著產品,也有其他的業務 這部分業務和軟件產品無關,即征即退時,退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業務是否并入一起退稅?
想要一下學習資料里的,付款申請單等電子版表格
公司已經稅務注銷和工商注銷,然后關聯企業和注銷公司是同一法人,關聯企業目前讓做稅務清查,要求注銷公司恢復,可以恢復嗎?
老師 常規的支出 比如電費 社保等的繳納都必須領導簽字么
這個開發票項目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現在時間過了怎么操作?
不太明白,我本月不用交稅,還可以退10萬是這樣?
對的,就是這個意思,可以退10萬。
那是不是我前面那步驟可以忽略,直接用外銷額乘以10%就行了,
需要用前面數據計算進行比較,按金額小的退稅。