你好,開的內銷發票是13%嗎?
您好,老師,我想問下,如果一家公司開出100萬元增值稅發票,稅率是9%,那么需要拿回多少的增值稅發票或者普通發票來抵扣100萬元及9%稅的成本和稅額呢?(普票夠成本,專票夠稅額)
老師,你好我想問下,生產出口型企業 這個月銷項稅額26735.78 上期留抵4361.29 免抵退應退稅額4023 增值稅稅負率3.5% 請問我這個月要認證多少進項
外貿企業,當月沒有申請出口退稅,收到了進項發票,當月必須要認證,申報增值稅時轉出么?增值稅申報需要怎么申報?生產口罩企業出口退稅,開的外銷普通發票,稅率是多少?
如一般納稅人生產企業稅率13% 3月開岀專票票100萬,開岀普票80萬(其中萬內銷普票,剩余70萬是岀口),請問3月如果稅負達到3%,那我應該認證多少進項?
老師,你好,請問下,生產企業,出口開出普票100萬,內銷開100萬,退稅率是9%,增值稅稅負3%,請問要拿多少進項發票來抵扣,退稅時要多少進項,謝謝
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
內銷100萬是收入還是價稅合計
是的,13%的發票,100萬不含稅收入
假設100萬是收入,認證165萬進項稅額,就是免抵6萬,退稅3萬。
可以說是怎么計算的嗎?列出下計算公式
我這個退稅率都是9%了,退稅額不應該是100*9%=9萬嗎
是的,免抵退稅是9萬,但是需要達到稅負3%,所以有200*3%=6萬的增值稅需要繳納,現在就免抵了,剩下的3萬退稅
稍等,老師寫下給你發過去
你看看能看明白嗎?不明白歡迎繼續溝通