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老師:我8月份出口銷售額是112萬,退稅率13%,無內銷。那么應該需要勾選多少進項呢?

2023-09-05 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 10:21

這個看你出口貨物對應的進項是多少才對

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快賬用戶9274 追問 2023-09-05 10:25

我是生產型企業?,F在我就想知道,這112萬,到底應該要多少進項合適。如果換做是你在做這個事情。

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:31

抵退稅出口企業增值稅稅負率={[年度銷項稅額%2B年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額%2B年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)%2B免抵退銷售額]}×100% 按這個公式來計算

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這個看你出口貨物對應的進項是多少才對
2023-09-05
您好,勾選大于112*13%等于14.56就可以, 1.先計算當期應納稅額為-14.56多一點點 2.出口貨物免、抵、退稅額14.56, 當第1.項計算結果為正數時,不退稅; 當第1.項計算結果為負數時,要將第1.2.項計算結果的絕對值進行比較,小者為當期應退稅額.
2023-09-05
你好,按照毛利率大致估算,比如你毛利20%,那么開票100多贏要有80的進項。(比如有部分企業是根據毛利率來考慮 ;)或者是根據稅負率反推? ;這個需要你自己計算 達到稅負率需要多少勾選進項稅的。??有稅負率算進項,進項=(不含稅收入*稅負率)-銷項稅額
2023-08-07
你好; 你計算 增值稅稅負率 =實繳增值稅 /不含稅營業收入? =(銷項稅- 進項稅 )/不含稅營業收入? 、 用這個等式去反推??
2023-08-07
你好,出口沒有銷項稅,出口有13%的退稅率,可以計算應退稅額為出口額的13%。 再和你增值稅報表的留抵稅額比較大小,取小退稅的。 增值稅的征稅率和退稅率一般是一樣的,你有誤認為退稅就是征稅率了
2023-05-09
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