這個看你出口貨物對應的進項是多少才對
假如退稅率10%,內銷項50萬,進項60萬,出口不含稅額100萬元,那我本月要交多少稅及后續退多少稅,謝謝老師了
某出口企業為一般納稅人,2021年四月出口銷售額為1000萬元,內銷銷售額為300萬元,未生產貨物購進材料,取得專用發票注明金額共1500萬元,進項稅額195萬元,進項稅額符合規定以勾選抵扣,已知該企業生產,銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率9% 該企業免抵退稅應納稅額是 該企業四月出口退稅留底稅額是
老師早上好!出口銷售是零稅率沒有銷項稅!生產企業為什么出口銷售銷項稅是應退稅額數據呢?還要和內銷留抵比較誰小退誰? 例如出口銷售100萬,退稅率是13%!應退稅額是13萬。這個應退稅額不是零稅率的銷項稅嗎?
請問老師 如果國內銷售應繳稅額1000元,出口應繳稅額1000元,進項稅額1500元,此時總應繳稅額是500元對嗎?那么此時出口貨物征稅率與退稅率相同都是13%,出口退稅可以退回多少錢呢?
老師:我現在報7月份增值稅報表和出口申報表。內銷銷售額567686.62元,稅額是73799.26元。上期留抵87.28元,出口銷售額是1063873.11元,退稅率是13%。稅負控制在0.70.我現在不知道要勾選多少進項發票?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產,這個我要怎么調整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
我是生產型企業?,F在我就想知道,這112萬,到底應該要多少進項合適。如果換做是你在做這個事情。
抵退稅出口企業增值稅稅負率={[年度銷項稅額%2B年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額%2B年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)%2B免抵退銷售額]}×100% 按這個公式來計算