同學(xué)您好,您是生產(chǎn)型出口企業(yè)還是外貿(mào)型出口企業(yè)
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),是退稅好還是不退好,比如我出口的這個(gè)月沒有內(nèi)銷,只有外銷,進(jìn)項(xiàng)票我認(rèn)證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師我們是出口企業(yè)內(nèi)銷是不含稅金額是440萬,出口是60萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是52萬,退稅率是13%,上月沒有留底,老師幫我算下我是要交稅還是退稅
你好老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們出口了一批貨物,出口的銷項(xiàng)額是105萬,這個(gè)105是稅額,我們這個(gè)月有85萬的留底,沒有銷項(xiàng),那我們退多少稅
老師我是出口小白,剛剛接觸,只有出口業(yè)務(wù),沒內(nèi)銷,10月份出口266萬,進(jìn)項(xiàng)17.9萬,退稅額是不是266*13,麻煩老師給指點(diǎn)一下
老師我是出口小白,剛剛接觸,只有出口業(yè)務(wù),沒內(nèi)銷,10月份出口266萬,進(jìn)項(xiàng)17.9萬,退稅額是不是266*13,麻煩老師給指點(diǎn)一下 退稅率13
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
生產(chǎn)型的老師
假如沒有免抵退稅額抵減額的話,免抵退稅額是60*13%=7.8萬, 您銷項(xiàng)稅額是440*13%=57.2進(jìn)項(xiàng)稅額是52,那您應(yīng)交增值稅是57.2-52=5.2萬元
老師,那我這樣,算附加稅按哪個(gè)交??
是按5.2來算,還是按5.2+7.8合計(jì)數(shù)來算附加稅
是按5.2加7.8的合計(jì)的金額賴交附加稅的
老師那我這個(gè)月沒有稅可以退。還要交5.2對(duì)吧?你可以把這個(gè)分錄給我寫下不,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)7.8 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅7.8 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5.2 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5.2
您好,是的,是這樣的
謝謝老師,老師辛苦了
不客氣,這是我們的職責(zé)所在