是的,按照退稅率進行退稅
老師,生產型出口企業,是退稅好還是不退好,比如我出口的這個月沒有內銷,只有外銷,進項票我認證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當月認證的進項稅額
老師我們是出口企業內銷是不含稅金額是440萬,出口是60萬,進項稅額是52萬,退稅率是13%,上月沒有留底,老師幫我算下我是要交稅還是退稅
老師,生產企業,出口退稅公司,要是沒有進項發票,開發票收入140萬,出口退稅發票100萬要是我不申請退稅,可以直接抵稅嗎?那我是不是只需要交10萬*13%的稅呢?
老師我是出口小白,剛剛接觸,只有出口業務,沒內銷,10月份出口266萬,進項17.9萬,退稅額是不是266*13,麻煩老師給指點一下
老師我是出口小白,剛剛接觸,只有出口業務,沒內銷,10月份出口266萬,進項17.9萬,退稅額是不是266*13,麻煩老師給指點一下 退稅率13
核定征收的個體戶要報年報嗎
老師您好,在新疆注冊了一個公司,沒有開通,沒有報稅,現在想注銷了,用本人去當地嗎?可以在網上才去簡易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會計確認的處置收入和稅收計算的處置收入應該怎么填啊?理財產品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應交稅費—應交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業稅金及附加 30 貸:應交稅費—應交消費稅 30 借:應交稅費—應交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標后平臺收取的手續費,沒有發票,怎么入賬?1488可不可以計入營業外支出或者管理費用-招標損失?
有一項費用,是長期待攤的企業開辦費,企業所得稅匯算清繳的時候,期間費用明細表,這個長期待攤的費用填到哪一行
老師,商貿企業的商品買回來不需要加工,但是會產生裝卸費,還有貼到商品外包裝的標簽紙的費用,這是入制造費用還是入管理費用
運輸清運垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發票,總額是60萬 是2024年的房租費,去年的時候做了費用 但是一直沒開具發票 請問怎么入賬
老師請問新倉房建設預支費用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現金流量表時是否入購買商品,原材料,勞務支付的現金
如果是外貿企業出口的話實際就是退進項稅額,必須是專票才行
怎么算,我算的對了嘛?
您算的是對的,比如采購稅率13%,退稅率11%,只能按照11%退稅