同學你好 這個申請退就行
老師,生產企業,出口退稅公司,要是沒有進項發票,開發票收入140萬,出口退稅發票100萬要是我不申請退稅,可以直接抵稅嗎?那我是不是只需要交10萬*13%的稅呢?
老師,你好,請問下,生產企業,出口開出普票100萬,內銷開100萬,退稅率是9%,增值稅稅負3%,請問要拿多少進項發票來抵扣,退稅時要多少進項,謝謝
我司是一個進出口外貿公司。 若進口一批貨物,成本100萬,進項稅13萬。 出口的時候收入200萬, 出口是0稅率,無需交增值稅,可以申請進出口退稅,退稅額為13萬。 請問,這筆交易需要繳納企業所得稅嗎?
生產型企業在做一般貨物出口退稅的時候 征稅率13 退稅率也是13 申報出口退稅之后要對這部分出口貨物的進項發票做什么處理嗎 能直接抵扣的吧?不需要進項稅額轉出的吧?
老師,我們是生產企業出口退稅,出口50萬,內銷30萬,是不是最少要勾選80萬的進項發票才能把出口的稅退到
高速公路通行費可以抵扣增值稅么?3%稅率
餐費發票不得抵扣,但是已抵扣,作進項稅額轉出,是填寫在異常憑證轉出進項稅額這一欄嗎
公司交的城市基礎設施配套費屬于什么科目,怎么做分錄,自建廠房辦公樓,不是房地產行業
老師,有個客戶租了我們車,但是付不出租金我們起訴了,后撤銷了由擔保方代付,中間有點復雜,是因為客戶欠 的租金是由擔保方付清,發票是開給擔保方的,比如, 客戶欠10萬租金,欠款期間有每月開租金發票給客戶4萬, 最后擔保方付了10萬, 但是我們開票給擔保方6萬,這種情況下,該怎么把客戶的賬平呢
@董孝彬老師,老師我們上次說月末跟收銀系統對庫存的問題,我想了一下,我們供應商先把貨送來了然后收銀系統這邊就入庫了,但是我是等到供應商來結賬的時候才入庫,因為我這邊沒有原始單據,門店有時沒有把單子給來而是直接拍照發給收銀系統入庫
勞務報酬個稅 大于4000 是4800*0.8*0.2=768?
請問深圳公司在香港成立子公司,子公司的前期資金來自深圳母公司的投資,這種情況需要想什么部門提交備案
老師小規模納稅人要申為一般納稅人要準備什么東西呢?
老師,房地產公司有一車庫對外出售,但是該車庫無產權證書,怎么開發票呢?
一般納稅人,去年的成本票做了進項抵扣(不含稅金額90,進項稅10)。今年收到稅務局電話,說對方公司有問題要求我們把他開給我們的進項票做進項轉出。請問這個要怎么做賬。
你好,我沒有進項稅,怎么申請退呢,我的意思是這100萬可以直接抵稅嗎,不申請退稅
同學你好 不能 那你這個一百萬沒有進項也不能退稅
是的,我知道沒有進項不能退稅,我的意思是這100萬可以直接抵稅嗎,那我就只需要交40萬的稅了
同學你好 你收到專票要視同內銷可以
?老師你是沒懂我的意思嗎
同學你好 你是什么意思
出口的100萬可不可以直接抵稅,就是收入140-100=40萬 我只要交40*0.135.2萬的稅,可不可以這樣操作? 就是出口的100萬不申請退稅了直接抵內銷
出口的100萬可不可以直接抵稅,就是收入140-100=40萬 我只要交40*0.13=5.2萬的稅,可不可以這樣操作? 就是出口的100萬不申請退稅了直接抵內銷
同學你好 這個不可以 因為你這個業務本來就不能退稅何來抵稅一說
這個100萬的出口收入,可以退稅的哦
同學你好 那你正常退稅就行 不要抵 該交的就交 該退的就退