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我們是一家物業公司,其中幾層都是我們集團內部的十幾家公司(我們物業公司是其中一家),其余樓層都是正常租用辦公地點的公司,物業公司承接整棟樓的物業服務。水電費、空調服務費、網費等這些都是和供應商直接簽的整個樓的合同,再由物業公司轉售給下游公司。因為我們內部的其他公司,也使用了水電空調網費這些服務,以前就是直接開的發票,他們做費用,我做收入。但這樣的話等于我們多了一道流轉稅(因為我們開給其他內部公司的時候并不盈利),供應商是小規模納稅人,只用供應商開給我們的發票抵扣的話,就會多繳稅。我們這種情況,能不能根據國家稅務總局“國家稅務總局公告2018年第28號”第十八、十九條分攤?可以的話怎么分攤?謝謝老師。

2023-01-28 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-28 16:51

你這種就相當于是發票開給了其中一個單位,但實際收益的話是很多個單位。那你這種情況可以根據你們的一個協議,還有每一個公司他們內部的一個具體使用數據數量來進行分配,可以采用這一條。

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快賬用戶1322 追問 2023-01-28 17:06

就是我們集團內部十幾家公司一起簽一個協議,然后按照實際使用分攤是嗎?那他們就用分攤表以及我和供應商的發票復印件做費用可以嗎?然后我這邊用這個抵減成本? 如果這樣做,匯算清繳的時候可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-28 17:15

對的,就是用那個分攤的表格,發票的復印件,表格上面要蓋章,還有就是協議作為你的一個依據。

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快賬用戶1322 追問 2023-01-28 17:15

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-28 18:21

不客氣,祝你工作愉快

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你這種就相當于是發票開給了其中一個單位,但實際收益的話是很多個單位。那你這種情況可以根據你們的一個協議,還有每一個公司他們內部的一個具體使用數據數量來進行分配,可以采用這一條。
2023-01-28
您好,1 收到發票是進項可抵,開出發票是銷項,稅負根本沒有高出來呀,代收代付我們有收到專票進項,不抵扣的話我們自己有進項轉出并有清晰的計算表格可以的 2 借:其他應收款 管理費用-電費 進項 貸:銀行 3 預交電費 后期還要換回專票吧,要不虧大了,我們也預交的,但不拿普票,用了電才開專票 借:預付賬款 貸:銀行
2024-02-20
同學你好 你有進項票的話就選擇一般納稅人 沒有就選擇小規模 小規模只要季度不超四十五萬就免增值稅的
2021-06-25
你好!因為房屋不是你們的一般是計入長期待攤費用的,不計入固定資產
2023-02-22
方案一 可行性:商業邏輯可行,但要符合稅務和外匯管理規定。 發票項目:依業務定,如“[產品名]銷售”或“[產品]配送服務”。 涉及稅:增值稅(銷售13% ,服務6% )、企業所得稅(25%)。 加利潤:按成本和期望利潤率算開票金額。 付美金:要有真實業務和單證,符合規定可付。風險有匯率波動、稅務處理不當風險。 方案二 可行性:三方一致且合規可行。 抵消協議:明確三方主體、債務債權、抵消條款、聲明保證及違約責任。
2025-02-10
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