你好,科目對沖就可以的。
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉收入嗎?
老師,其他應付款法人頭上掛了7百多萬,應收賬款上的一部分錢法人收上了。但是賬上應收賬款還是法人收上的那部分錢還掛著。請問一下這個其他應付款-法人,和應收賬款上法人收取的那部分賬面上現在能不能沖一下
老師,請問法人其他應收款掛賬余額有10W,剛好有好多應收掛賬,確認現金收,可以把這兩個分錄對沖嗎?借 應付賬款10w 貸 其他應收款10萬,這樣可以嗎
老師好,公司向個人借款5.5萬,但是這個人現在提供勞務公司又應付賬款給他款6萬,可以沖嗎?
那我現在其他應收款掛賬5.5萬,應付賬款掛賬多,怎么做賬沖銷呢?分錄是不是:借:應付賬款-個人5.5萬,貸:其他應收款-個人5.5萬,沖銷原因寫啥呢?
你好,老師,我是小規(guī)模公司,總公司在山東,分公司在省外,非獨立核算,像這種怎么做賬呢?打電話問稅務局說增值稅各交個的,那賬上怎么處理?就是總公司不管總公司還是分公司開票,都做在總公司的賬上嗎?增值稅也在總公司賬上,按說總分機構都可以在30萬沒免增值稅,做在一起是不是就超了,還可以免稅嗎?比如各開了25萬,這50萬在總公司的賬上,做賬都可以轉到營業(yè)外收入嗎?
請問老師公司的固定資產折舊完的殘值一直掛上嗎還是應該咋處理?所有的固定資產必須都設殘值嗎謝謝
我想問一下,未開票收入是怎么形成的?謝謝你了
老師,登錄電子稅務局用辦稅員或者財務負責人的身份就可以登錄,那公司的申報密碼是干什么用的
客人預定了14號到15號的酒店房間,但是十四號凌晨三點辦理了入住,怎么辦?
沒有進項發(fā)票,小規(guī)模企業(yè)怎么計算企業(yè)所得稅
如果公司原材料入庫前挑選整理流程為初步驗收→質量篩選→分類整理與入庫→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過程所產生的人工費用是否屬于入庫前挑選整理費用呢。
您好老師,3月份個稅已申報完(已在4月9日完成申報),已知有部分人員工作項目在3月末撤場,這部分人員在做完個稅申報后就做個稅系統減員嗎?如果征收期的時間還沒過會不會有什么影響?
老師,我公司農產品收購開票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認證入賬沒做待認證分錄,現在要用這個稅額認證后怎么做分錄?處理這筆賬,請老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個體工商戶