你好直接申報 按次
稅費種認定信息里面有核定購銷合同印花稅和財產租賃合同印花稅,按次申報,如果沒有符合要申報的印花稅,要零申報嗎?還是直接不用報?
我們公司稅種核定了加工承攬合同印花稅,沒有核定購銷合同印花稅,如果當月發生了銷售收入,還需要申報購銷合同印花稅嗎?
老師,商貿企業沒有合同,稅種核定沒有核印花稅,是不是也不需要申報繳納印花啊?如果以后做加盟了,再把印花稅核定上就行?
老師,稅務局沒有給公司核定印花稅(買賣合同),如果發生了印花稅,是先去核定稅種,再申報,還是直接申報
老師,如果本月又有買賣合同,又有工程安裝合同,印花稅怎么申報?稅種核定的印花稅稅目是只有買賣合同和營業賬簿
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?