你好同學,需要去主管稅務局增加建筑施工合同的稅目,分別按照買賣合同和建筑施工合同申報繳納印花稅
老師,印花稅核的是買賣合同,如果是安裝勞務也申報嗎
老師,如果本月又有買賣合同,又有工程安裝合同,印花稅怎么申報?稅種核定的印花稅稅目是只有買賣合同和營業賬簿
老師,稅種認定里邊只有買賣合同印花稅,房屋租賃合同印花稅怎么申報呢?
小規模納稅人核定的是印花稅買賣合同,一季度沒有買賣合同,有租賃合同,怎么申報印花稅呢?
請問老師,稅種核定中沒有印花稅,但實際業務有買賣合同、租賃合同等,那該如何申報印花稅了?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
如果沒去增加呢?會有什么后果?
同學,這個需要按照正確的稅目完稅的
不能漏報,錯報,否則存在涉稅風險
好的老師,那我能不能合并到買賣合同里一起申報
同學,不建議的,咱們會計應該實事求是,客觀公正的