借生產成本a產品福利費4萬*14%, 生產成本B產品福利費3萬*14%, 制造費用福利費1400, 管理費用福利費2800 貸應付職工薪酬福利費14000
9.12月31日,結轉本月應付職工工資100000元,其中:生產101產品工人工資40000元,生產102產品工人工資30000元,生產車間管理人員工資10000元,企業管理人員工資20000元。
9.12月31日,結轉本月應付職工工資100000元,其中:生產101產品工人工資40000元,生產102產品工人工資30000元,生產車間管理人員工資10000元,企業管理人員工資20000元。
例6.22】31日,結轉本月應付職工工資100000元,其中:生產101#產品工人工資40000元,生產102#產品工人工資30000元,生產車間管理人員工資10000元,企業管理人員工資20000元
12月30日,結算本月應付職工工資100000元,其中生產A產品的工人工資40000元,生產B產品的工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,企業管理部門人員工資20000元。
12月30日,結算本月應付職工工資100000元,其中生產A產品的工人工資40000元,生產B產品的工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,企業管理部門人員工資20000元。
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票