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那是這個代扣就是贈送客戶禮品的個稅,應納稅所得額為什么要除以1-20%呢?這個不是應該按偶然所得直接用所得乘以20%的稅率嗎?

那是這個代扣就是贈送客戶禮品的個稅,應納稅所得額為什么要除以1-20%呢?這個不是應該按偶然所得直接用所得乘以20%的稅率嗎?
2023-01-16 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-16 21:39

你好, 獎品收入-獎品收入??20%不含稅獎品收入 所以,獎品含稅收入就是,?(1-20%)

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快賬用戶8365 追問 2023-01-16 21:47

哦,老師,我還是沒有理解,為什么是換算成含稅收入再乘以20%呢我們平時算稅,不是都是用不含稅收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-16 21:52

就是這里,個稅由贈送方承擔 計算含個稅的金額,才會用這個計算

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快賬用戶8365 追問 2023-01-16 21:57

哦哦,明白了,謝謝老師一語點醒

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齊紅老師 解答 2023-01-16 21:59

不客氣,祝你工作愉快

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你好, 獎品收入-獎品收入??20%不含稅獎品收入 所以,獎品含稅收入就是,?(1-20%)
2023-01-16
一、對于客戶而言,屬于偶然所得,你不可能一直免費贈送。 二、你不是贈送給客戶,贈送給公司,公司計入營業外收入,需要交企業所得稅,也就是說,始終是需要交所得稅,所得稅是包括個人所得稅,以及企業所得稅的,是個人就是交個人所得稅,是企業就是交企業所得稅了。
2021-08-14
是的,這個是通過減免稅額,這個減免稅額是填寫實際利潤額*20% 實際交就是5%
2020-08-26
您好,這個不是的,贈送的話是營業外支出啊,你不是捐贈嗎
2022-05-07
10屬于稅后,首先換算睡前的10÷(1-30%) 境外繳納30%,實際境內25%抵免
2022-05-04
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