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企業贈送自產產品, 借 銷售費用 113 (我對這個有疑問?是借這個科目嗎?這個113可以稅前扣除嗎?) 貸 主營業務收入 100 貸 銷項稅額 13 借 主營業務成本 20 貸 庫存商品 20 按照我的理解,企業所得稅應該是 100-20=80做為應納稅所得額,來交企業所得稅。 113會計上是費用,企業所得稅上不能稅前扣除。 對嘛?

2022-05-07 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-07 17:36

您好,這個不是的,贈送的話是營業外支出啊,你不是捐贈嗎

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快賬用戶9916 追問 2022-05-07 17:37

視同銷售那個范疇的情況

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快賬用戶9916 追問 2022-05-07 17:37

我的重點不是這里啊,您把方向搞錯了

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齊紅老師 解答 2022-05-07 17:38

那個是說的增值稅,你捐贈,是算營業外支出的

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您好,這個不是的,贈送的話是營業外支出啊,你不是捐贈嗎
2022-05-07
(假設增值稅和所得稅上都視同銷售,我只是方便描述,有些老師要跟我較真用詞,我知道視同銷售只在增值稅中有這個說法,但是我只是為了表述方便)
2022-05-07
同學你好 因為沒有發票
2023-05-30
同學你好 結轉成本為啥貸預付賬款
2023-05-30
你好 產品銷售出去結轉了成本的吧
2023-05-30
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