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老師,符合增值稅加計抵減10%政策,以前月份抵減后無需交稅,所以都未做分錄,那能否都補錄再12月份?需要按月份補錄分錄呢還是合計金額直接一次性補也可以?

2023-01-16 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-16 09:01

你好,可以的,一次補就行的。

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你好,可以的,一次補就行的。
2023-01-16
你好,當時的分錄是怎么做的?
2022-01-05
?計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續抵減。
2022-11-01
你好,可以不退稅,等你申報7月的做抵減的
2024-08-01
比如你需要交稅款是20你的實際抵扣金額,也就是附表四實際抵扣金額 主表19行里面體現他是銷項稅額減進項稅額減加計扣除來交稅的,你可以試一下 借應交稅費,增值稅加計扣除 貸營業外收入 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,增值稅加計扣除
2023-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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