你好,可以的,一次補就行的。
你好,老師之前月份做了計提了加計抵減10%的計提和抵扣。后來不適合政策又補交了稅費。補交后的分錄要怎么做,才能沖減掉以前計提和扣抵的分錄
老師,我們公司符合加計抵減政策,9月所屬期未交增值稅,加計抵減額余額1397.62。因為9月份不需要繳納增值稅,所以9月份未結轉增值稅?,F在申報10月份增值稅,銷項30469.84,進項4370.34,實際繳納增值稅=30469.84-4370.34*1.1-1397.62=24264.85,賬務上分錄怎么做呢?
老師,符合增值稅加計抵減10%政策,以前月份抵減后無需交稅,所以都未做分錄,那能否都補錄再12月份?需要按月份補錄分錄呢還是合計金額直接一次性補也可以?
老師,加計抵減的會計分錄具體怎么做(之前都沒有,上月申報時跳出來可以補以前年度的加計抵減,然后申報了,一共是60多萬,我們本月進項稅額小于銷項稅額,需要交3萬多的增值稅,我剛申報完增值稅因有加計部分可以抵減稅一分沒交,但是增值稅主表沒有體現,只有附表四有數據)這種情況該怎么做分錄
老師,幫我出出主意吧,我12月份因為企業招用退役士兵扣減增值稅2250元,但是我分錄借應交稅金-增值稅2250貸營業外收入-政府補助2250這個分錄漏做了,我剛發現。我反結帳改12月份的賬發現報表凈利潤增加了2250,這樣就會導致我報表和交的所得稅全都不對,都少了2250,這個咋辦?。课铱梢圆桓膱蟊恚辉鏊枚惏堰@個2250做到24.1月份賬嗎?還是必須要改12月份的賬???不改12月份的賬和報表匯算清繳時再調增所得稅可不可以???
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師,請問一下文化事業稅,怎么交呢?
老師,一般納稅人個體戶報這個A表經營所得稅對嗎?
事業單位出售辦公家具收到的價款 會計處理涉及的科目包括? 一 在建工程 二 銀行存款 三 應繳財政款 四 單位管理費用
使用權資產在企業所得稅匯算清繳進項納稅調整的時候,具體是怎么調整的呢?