可以的,可以這么做的。
客戶打到公司的錢,還沒有給對方開發票,借:銀行存款 貸:應收賬款 公司打到對方的錢,沒有開發票,借:應付賬款 貸:銀行存款,可以這么做分錄嗎?
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發票未收到分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預付賬款 后對方發部分貨,發票也到 借:庫存商品 貸:預付賬款 剩余貨已入庫,發票沒收到,怎么處理?
老師好。我公司是代建模式的企業,只收取代建費。預收項目方的建設資金時,借:銀行存款 貸:預收賬款。給項目方開具建設資金發票時,借:預收賬款 貸:專項應付款 請問這樣入賬對嗎?
老師你好,我公司購入包裝物材料,先付的款,后收到發票。1.先付款,我做的分錄是借預付賬款,貸銀行存款。2.收到發票做的分錄是借管理費用,貸預付賬款。請問這樣寫對不對?還是用周轉材料-包裝物替換掉預付賬款呢,應該怎么寫分錄啊?
#提問#老師,建筑企業先收到對方單位的預付款。后期開票 ,暫時還沒開票給對方公司的,這個預付款分錄怎么寫 是借:銀行存款 貸應收賬款
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬