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老師你好,我公司購入包裝物材料,先付的款,后收到發票。1.先付款,我做的分錄是借預付賬款,貸銀行存款。2.收到發票做的分錄是借管理費用,貸預付賬款。請問這樣寫對不對?還是用周轉材料-包裝物替換掉預付賬款呢,應該怎么寫分錄???

2022-04-29 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-29 16:51

你好。第一個:借預付賬款,貸銀行存款 第二個:借:周轉材料-包裝物 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ? ? ? ? ? ? 貸:預付賬款

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快賬用戶6261 追問 2022-04-29 16:53

老師,周轉材料在資產負債表體現嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-29 17:00

會體現的呢,在存貨是有庫存商品、原材料、周轉材料等組成的。

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快賬用戶6261 追問 2022-04-29 17:03

老師,1.您上面說的第二個分錄,我是收到發票的時候才能做嗎?沒收到票不做? 2.另外如果我收到發票了,那個進項稅額沒有認證抵扣,我是不是應該寫待認證進項稅額呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-29 17:19

你好,是的呢,你的理解正確的呢

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你好。第一個:借預付賬款,貸銀行存款 第二個:借:周轉材料-包裝物 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ? ? ? ? ? ? 貸:預付賬款
2022-04-29
你好!第一種情況應該是通過預付賬款科目核算。剩下的處理沒有問題。不考慮進項稅的話。
2020-09-16
您好 給您一個分錄,更能體現預付款項和暫估入庫分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付款 收到發票后先做紅字分錄 借:原材料 負數 貸:應付賬款-暫估應付款 負數 再根據發票金額,重新編制分錄 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
2020-09-28
你好 您的分錄 是正確的
2020-09-12
同學你好,以后能取得發票么?
2021-10-19
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