需要 10月份的增值稅沒申報
原來是一般納稅人,11月申請了轉小規模,12月份還需要納稅申報嗎?
11月是小規模納稅人,12月升了一般納稅人,11月份的稅怎么報,我報12月份稅時顯示11月稅未報
您好!我公司9月份注冊小規模納稅人,11月份升一般納稅人,11月就開票了,我現在要到大廳申報,我需要帶什么,10月份的小規模納稅人申報表做好了,現在不知道11月份一般納稅人申報需要什么
公司剛成立,10月份進行稅務登記為小規模納稅人,12月份升為一般納稅人。12月份有張進項發票,但沒有銷項。1月份納稅申報按小規模申報還是一般納稅人申報?一般納稅人如不勾選抵扣,增值稅按0申報嗎?
10月~11月是小規模納稅人,12月變成一般納稅人。為什么現在報過小規模納稅人增值稅申報表之后,就無法認證12月份的發票了
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝