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公司是小規模納稅人,收到租金分錄: 借:銀行存款20000 貸:預收賬款19000 應交增值稅1000 然后,每月確實收入:借:預收賬款5000 貸:其他業務收入5000 那開發票時應該怎么做做分錄?

2023-01-14 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-14 09:10

一、開發票時,沖銷原來確認收入的分錄,再按照發票確認收入,計算增值稅。

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快賬用戶2020 追問 2023-01-14 09:11

不太明白,老師能不能幫列一下

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齊紅老師 解答 2023-01-14 09:15

一、預收賬款的分錄是: 1、收到預收款時,分錄是: 借:銀行存款 貸:預收賬款 2、按月確認收入時,分錄是: 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅 這個是屬于沒有開具發票的收入。

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快賬用戶2020 追問 2023-01-14 09:22

不是收到款就要申報增值稅了嗎?我們是一次交半年或則一個季度的租金 有時候都跨季度了

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齊紅老師 解答 2023-01-14 09:25

一、按月申報繳納增值稅。 二、如果是說按你現在的賬務處理,也可以幫助你寫一下沖紅處理

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快賬用戶2020 追問 2023-01-14 09:41

我們是小規模納稅人,按季度申報 按照我的方法的話,開具發票時應該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-01-14 09:43

一、沖銷你前面兩個分錄,重新開具發票后,現按兩個分錄重新寫

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一、開發票時,沖銷原來確認收入的分錄,再按照發票確認收入,計算增值稅。
2023-01-14
你好,分錄是正確的。
2020-12-11
開票,可以不用賬務處理的,要賬務處理的話 借:預收賬款,負數? 貸主營業務收入,負數??應交稅費-未交增值稅??負數 然后 借:預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-未交增值稅
2021-09-06
借:銀行存款3000 貸:其他業務收入 952.38 貸:應交稅費-增值稅142.86 貸:預收賬款1904.76?? 然后1月份再確認1月的收入借:預收賬款952.38 貸:其他業務收入952.38 2月份也是這樣做分錄 您好,上述賬務處理正確的
2020-12-10
你好;? ? ? ? ? ? ? 1. 是的? 2.? ? ? ?那你 收款的時候你收入 符合要求了嗎 。 如果 符合了直接做?借:銀行存款;貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅? ; 就不用走預收賬款處理的??
2022-01-06
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