一、開發票時,沖銷原來確認收入的分錄,再按照發票確認收入,計算增值稅。
小規模納稅人出租不動產收到的租金,會計分錄: 借:銀行存款 貸:預收賬款 季度申報時的分錄: 借:預收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅 ,這么處理對么?
國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預收賬款 確認收入,借:預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-未交增值稅 交稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發票怎么做分錄???
請問老師,一般納稅人企業預收賬款,發票未開的會計分錄是借:銀行存款;貸:預收賬款?小規模也是這種會計分錄嗎?先收預收賬款如果后期銷售發票開出的會計分錄是,借:銀行存款;貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅)?還是借:預收賬款;貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅銷項稅額呢?
10月份收到租金,借:銀行存款 貸:預收帳款,11月開具出租發票,結轉分錄:借:預收賬款 貸:其他業務收入,未做應交稅金一銷項分錄,己按發票總額交稅,如何更改分錄?
【多選題】 某企業為增值稅一般納稅人,出租設備一臺,假設租賃業務并不是該企業的主營業務,且預收的租金收入均不含增值稅,預收租金時開具增值稅專用發票。下列各項中,關于該企業預收承租單位款項時,以及在租賃期內的會計處理正確的有( )。 A.預收租金:? 借:銀行存款? 貸:預收賬款 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) B.預收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負債 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) C.每月末確認租金收入:? 借:預收賬款 貸:其他業務收入 D.每月末確認租金收入:? 借:預收賬款 ? 貸:其他業務收入 ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額
支付寶的天府通辦小程序如何修改電話號碼?
老師好。。我是購買方,,購買養生酒禮盒,,要對方開票,對方要收我3個點的票。。我是小規模。。我會吃虧嗎
老師 這個追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請問下第10項和11項是怎么填寫
請問:現在25年,(小規模)公司①收到23年的購買車輛的票(未做賬)應該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機動車的商業保險票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對稅務處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個9000多不需要呢,累計減除費用我沒設置啊為什么寫扣除20000呢
請問單位成本怎么計算?
你好老師,我是把工資直接導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
不太明白,老師能不能幫列一下
一、預收賬款的分錄是: 1、收到預收款時,分錄是: 借:銀行存款 貸:預收賬款 2、按月確認收入時,分錄是: 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅 這個是屬于沒有開具發票的收入。
不是收到款就要申報增值稅了嗎?我們是一次交半年或則一個季度的租金 有時候都跨季度了
一、按月申報繳納增值稅。 二、如果是說按你現在的賬務處理,也可以幫助你寫一下沖紅處理
我們是小規模納稅人,按季度申報 按照我的方法的話,開具發票時應該怎么做分錄?
一、沖銷你前面兩個分錄,重新開具發票后,現按兩個分錄重新寫