同學 你好 如果不出售的話 按照建筑服務開9%的稅率就可以啦
老師:電力工程公司簽訂合同是包工包料,一般納稅人,應該如何開增值稅專用發票,是全部開建筑服務-電力安裝9%,還是一部分開材料一部分開勞務,如果已經全開成建筑服務了,材料的進項13%是否可以抵扣
老師你好,請問一下小規模建筑企業與甲建筑企業簽訂的合同是勞務分包合同,但合同里有代購買一些輔材需要加工好以后輔材平價+加工勞務合計收費,其他就只是勞務分包,現在我們需要給對方開票是開建筑服務.工程服務還是勞務費+銷售材料呢?
建筑一般納稅人企業,購買半成品鋼材,加工成成品,安裝在建筑物上,合同按加工量簽到的,請問開票是不是應該開勞務,加工費,稅率13還是可以開建筑服務加工費9個點
老師,請問一下實際業務內容是設備租賃及人工勞務費合計報價,合同約定開票稅率是9%,正常我們一般開票給客戶是:*建筑服務*塔吊安拆及服務費 現在客戶要求我們開:*建筑服務*勞務服務 9%,可以這樣開嗎? 按照實際業務我們的開票品目應該怎么開呢
一個項目 1、 甲方給A建筑公司簽,A建筑公司給我們建筑公司簽專業分包(我們公司目前也正在弄勞務資質),我們給A建筑公司開3%的票,A給甲方也是開3%的票 2、 我們還有一個商貿公司直接跟中鐵簽材料合同,我們向B公司買材料,因為B公司還有自己的加工坊,我們就讓B公司直接加工成成品了,但是中鐵要求我們給中鐵開的票只能是材料,不能開成成品 問題:B公司還是給我們的商貿公司開材料。能不能讓B公司把13%的加工費發給我們建筑公司呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
加工成成品后安裝在房子上,可以選大項目建筑服務加工費是嗎
同學 你好 是的 可以開成建筑服務-工程款