一號,不可以的,你們簽訂的是建筑勞務(wù)合同才可以,而且這個建筑勞務(wù)可以減應(yīng)計稅3%。
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計算呢,按合同總額一次計算,還是按每個月實際服務(wù)費來計算印花稅呢?這個稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
老師,我們給對方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會把這個費用計入到主營業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認收入,那要計入哪里?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,清包工合同開具3%的勞務(wù)費發(fā)票,客戶要求管理費部分開具6%的服務(wù)費發(fā)票,請問可以開具6%的服務(wù)費發(fā)票么?會給企業(yè)帶來什么稅收風(fēng)險?若不可以,請如何開具發(fā)票?如何處理管理費這部分的會計業(yè)務(wù)呢?
老師,請問一下實際業(yè)務(wù)內(nèi)容是設(shè)備租賃及人工勞務(wù)費合計報價,合同約定開票稅率是9%,正常我們一般開票給客戶是:*建筑服務(wù)*塔吊安拆及服務(wù)費 現(xiàn)在客戶要求我們開:*建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù) 9%,可以這樣開嗎? 按照實際業(yè)務(wù)我們的開票品目應(yīng)該怎么開呢
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師問一個問題 個體戶2024年合計開普票11萬的樣子,那么25年年報怎么填寫
老師,比選是在網(wǎng)站上發(fā)布公告還是自己單位就可以發(fā)布?
收到抵債車輛,確定機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,一般納稅人能抵扣增值稅嗎
商貿(mào)企業(yè),調(diào)整庫存的話,在哪里調(diào)整呀
老師為啥選擇abc背后什么原理。?
老師請教一下,應(yīng)交稅費減免稅280,與應(yīng)交的稅金抵消完了,這個怎么做分錄呢?謝謝
老師,對公給對方私人帳號打款,以工程勞務(wù)費和施工費,打了四五次款,每次都有八九萬,對方在網(wǎng)上開了發(fā)票,但是開錯了沒有稅號等問題,做不了帳(做帳方想不干這行了),請問如果對方不給我開發(fā)票的話,對公司會有什么影響嗎
老師,一般納稅人開票1130,至少加8個點才不會虧,1130×1.08=1220.4,最后向客戶收款和給她開票價稅合計是不是1220.4
老師您好,職工薪酬不需要調(diào)整,那匯算清繳清單表里可以不選擇<職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表>這張表單嗎
那我們簽的合同是屬于什么合同呢?怎么區(qū)分建筑勞務(wù)合同? 老師,您提到的3%意思是如果是簽訂建筑勞務(wù)合同可以按簡易計征3%計稅和開票嗎
你好。你們應(yīng)該簽訂設(shè)備租賃的。
我在租賃合同里面約定好了,帶著操作員。
對的,是的是的是的是的是的。