同學你好 需要一致才可以
老師 第二季度開出的發票 已經納稅申報了 7月份因為信息不正確又紅票沖回 一直沒在往出開 導致第三季度申報時申報表本年累計數據還是沒紅沖之前的 企業所得稅因為會計紅沖的處理數額跟財務報表的數據是一樣的 老師這樣的申報 異常么?如果異常應該怎么處理
老師,以前年度有張發票我作廢了,可系統沒有作廢,增值稅報表中已經申報了,企業所得稅報表中沒有申報,導致兩個報表數字不對,今年稅局讓我修改了企業所得稅報表,讓我在企業所得稅報表中先確認收入,也交了企業所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發票沖紅,我開了沖紅發票,現在申報過不去,怎么辦
老師,我們是小規模公司這個季度沖紅了1%21年的銷售發票,增值稅申報表怎么申報嗎?沖紅了并沒有開具正數發票了
老師,這個季度有紅沖,紅沖數大于正常開票數,導致增值稅申報表申報不了,稅務局讓增值稅申報表填0。但是填零了企業所得稅營業收入跟增值稅申報表匹配不了。該怎么修改。
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導致一季度收入為負,增值稅稅表不能填負數,我們只能零報。這季度在報企業所得稅的時候,提示企業所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應該怎么更改呢
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那怎么調整呢?
同學你好 按照賬上的金額調整