沖減進貨成本就是了
老師,您好,想問一個問題就是前年投資的電影成本是200萬,今年結算是虧損,收到票房分賬3萬元,其余虧損部分對方開發票給我們,想問一下這3萬是如果做賬呢,是應該先沖以前年度成本用以前年度損益調整科目嗎,具體憑證不太確定怎么做?收到虧損部分發票又該如何做賬呢?謝謝您
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發票,已經抵扣,現在發現貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數發票,我拿來做賬嗎?
老師您好 我想問一下2019年我沒有收到發票暫估入庫并且結轉成本了 但是到2020年我一直都沒有收到這些發票 并且跟對方已經確認他不給我開發票了 現在這個賬務該怎么處理呢 我
老師,去年外購了3萬多成品,直接銷售并開了銷售發票,結轉成本時把按我們自產產品結轉了,現在收到這張外購成品的進行票了,我是調整以前年度損益呢,還是在當月做到主營業務成本里?
你好,我們上年度銷售牛只,收入應為479400,對方截止上年度12月底向我們轉款30萬,故我12月份記賬的時候,分錄為 借 預收賬款30萬 借 應收賬款179400元 貸 主營業務收入-未開票收入479400 。 同時在上年度12月份結轉了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時我們3月份開具了增值稅普通發票,并開具的是全部價款479400,請問,開票的這筆業務,該如何記賬呢?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
直接借成本負三萬就行?
是的,進項做轉出就是
進項轉出用什么科目,是用“應交稅費-進項稅額”-3嗎
能寫個完整的分錄嗎?
借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
以前年度結轉過成本的,那現在是紅沖成本還是用“以前年度調整損益?”
嗯嗯,還是用“以前年度調整損益
你那分錄借正,貸又負又正的,都不合理的,保存不了
這個是技術問題,調整一下就是
那也不平啊
直接調整利潤分配-未分配利潤