你開信息表就可以 對方開負數發票 是的
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發票,已經抵扣,現在發現貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數發票,我拿來做賬嗎?
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發票,我們已經做了進項認證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務要開具紅字發票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師,您好。我們是商貿公司,購買回來的包裝桶其實在銷售貨物時已經一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進項發票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨計算結轉成本,現在才發現賬上掛著的庫商品(空桶)已經沒有了的。請問這種情況我應該怎么做會計處理呢?
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產生了銷售退回,需要開具紅字發票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發票,我們如果讓購買方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數發票賽?
公司上個月購買的勞保鞋,因為質量不好我要退貨,且只收到抵扣聯一張進項專票(缺發票聯),我專門未認證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發票抵扣聯,無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數發票,我方該如何做賬務處理呢?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
我這邊在我的發票開具系統里面調信息表,然后讓對方再開一張負數發票過來嗎?
你是購買方的是的
那我這邊怎么做賬務處理呢?
借應付帳款貸庫存商品,進項轉出