他是今年一月份收到的發票嗎?
老師好,我8月份付了一筆律師費,發票未及時回來,當時上賬分錄借:管理費用,貸:銀行存款。現在增值稅專票回來了我應該怎么沖賬?
#提問#老師好,公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用,發票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是,借其他應付款,貸銀行存款。9月份發票回來了,再沖掉,借管理費用,貸,其他應付款
9月份有一筆分錄是借管理費用,加油費,貸銀行存款,現在票回來了,是專票,要怎么沖銷以前的分錄
老師 之前有一次分錄做錯了 本來應該是借管理費用貸銀行存款 結果寫成了 借銷售費用 貸銀行存款 能不能直接 再做一筆分錄,借管理費用 貸銷售費用??
老師去年12月份有個費用沒來票做的分錄是借管理費用4000貸銀行存款4000,今年2月份來了張專票怎么做會計分錄啊
你好,老師,收到代扣代繳個稅手續費,應該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時為2100小時,經計算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計算該產品的直接人工單位標準成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產品的直接人工單位標準成本=直接人工標準成本/實際產量=1000/500=20元/件 老師,這個題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個體工商戶核定的是查賬征收可以申請改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預覽是電子票,電子票就是數電票么?
白酒銷售公司活動抽獎送經銷商一臺車(所有權) 價值20萬 這種怎么進行賬務和稅務處理
企業購買購物卡來送贈送客戶,企業需視同銷售繳納企業所得稅、增值稅嗎
公司是外貿企業,有個首單退稅,稅務局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關財稅文獻嗎
我問一下,那個購買的冷庫設備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報表怎么編制
老師您好,股東往對公戶轉款,應該是轉投資款,掛錯科目掛在其他應付科目,現在還可以改過來不
不是,是12月收到的票,
借應交稅費、應交增值稅進項,借管理費用負數填寫稅額的就可以的。
上次做分錄,用銀行存款1萬,但是現在票的金額是7000,沒有票的三千元怎么調整
借管理費用,貸銀行存款,全部是這么做的,收到了發票,借應付賬款,貸管理費用,借管理費用,應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。
第一個贊估,第二個紅蟲贊估,第三個做發票的。
意思是沒有收到票的3000那樣處理?
對的,是的,是這么做的。
現在有票的分錄我這樣寫可以吧借應交稅費,—抵扣進項稅額,貸管理費用,那么摘要寫什么比較好
回答可以這么做的自己選擇就行