你好;? 是的; 就這樣來(lái)做賬的? ?
老師在12月底計(jì)提全年一次性獎(jiǎng)金 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 獎(jiǎng)金 1月份再做,借應(yīng)付職工薪酬 獎(jiǎng)金 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅 貸銀行存款
借:管理費(fèi)/應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)付職工薪酬390 借:應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 貸:銀行存款390 借:管理費(fèi)/應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)付職工薪酬390 借:應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 貸:銀行存款390 意思是不能這樣做分錄是嗎?
全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)提個(gè)稅分錄, 借:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 貸:個(gè)稅 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 交稅時(shí)借:個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
老師,每月怎么計(jì)提工資社保 借銷(xiāo)售費(fèi)用,管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 借應(yīng)付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
老師,全面一次性獎(jiǎng)金計(jì)提 借:費(fèi)用 的100貸:應(yīng)付職工薪酬100 發(fā)放的時(shí)候借:職工薪酬100 貸:個(gè)稅3 銀行存款103 交稅時(shí)候借個(gè)稅3 貸:銀行3這樣做么
老師婚慶公司采購(gòu)的婚紗如果金額比較大需要攤銷(xiāo)嗎?還是一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí),1、從銀行支票取現(xiàn)出來(lái)、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤退回,又再重新轉(zhuǎn)賬,這兩種情況,要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個(gè)收款碼收款的,個(gè)人掃碼會(huì)不會(huì)有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶(hù)私人轉(zhuǎn)入的嗎?
老師我單位收到電商平臺(tái)開(kāi)給我們的抽成扣點(diǎn)發(fā)票,當(dāng)時(shí)抽成扣點(diǎn)我單位沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到電商平臺(tái)的扣點(diǎn)發(fā)票,我做成借:銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫(xiě)說(shuō)明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬(wàn) 錢(qián)打過(guò)去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。
申報(bào)12月份工資時(shí)我把獎(jiǎng)金也申報(bào)進(jìn)去了,可以嗎?
老師我想問(wèn)問(wèn)車(chē)補(bǔ)的是不是寫(xiě)個(gè)協(xié)議就可以入賬
1. 是的; 你可以并入工資一起來(lái)報(bào)稅金的 ;2.? ?是的? ?
沒(méi)有發(fā)票也可以嗎?
你好; 是的;車(chē)補(bǔ)? ? ?計(jì)入工資表里面? ? 可以直接不用發(fā)票哈? ??
工資表已經(jīng)申報(bào)了,咋把這個(gè)車(chē)補(bǔ)做進(jìn)去
還有就是每月工資4950 全年一次性獎(jiǎng)金140000 繳納個(gè)稅13790 把這個(gè)車(chē)補(bǔ)14000算進(jìn)去 個(gè)人所得稅是不是又變了
?你好;? ? ? 工資表 ; 其他補(bǔ)助里面 體現(xiàn)即可? ?
個(gè)稅系統(tǒng)已經(jīng)申報(bào)了,車(chē)補(bǔ)不知道如何弄
你好;? ?車(chē)補(bǔ) 做車(chē)補(bǔ)制度; 計(jì)入員工工資表去做補(bǔ)助即可? ??
可是這個(gè)車(chē)補(bǔ)的在申報(bào)個(gè)稅時(shí)沒(méi)有申報(bào)進(jìn)去,
你好;? ? 這個(gè)車(chē)補(bǔ) 要報(bào)進(jìn)去; 去修改申報(bào)表? ?
老師那個(gè)車(chē)補(bǔ)是不是得每月加入還是可以年末加入
每個(gè)月加的 ;? 看你i實(shí)際? ??
好吧,您有那個(gè)個(gè)稅繳納稅率嗎?
?你好;? ?有的; 看附件資料的? ?
那個(gè)36000是指年嗎
你好; 是的;這個(gè)是年度的? ?數(shù)據(jù)的??
可不可以12月按車(chē)補(bǔ)協(xié)議入賬,沒(méi)有記入工資,為沒(méi)有發(fā)票,入賬嗎?匯算清繳時(shí)再調(diào)增
咱申報(bào)時(shí)月不是不超5000嗎?
你好 ;? ? ? ?那你就單獨(dú)做 車(chē)補(bǔ) 補(bǔ)助表; 員工單獨(dú)簽字 ; 你來(lái)做分錄處理? ?