您好,麻煩截圖給我看下的呢
您好老師,我年末結轉稅金,未交增值稅的余額正好是1月份繳稅的金額,可是要是把銷項稅額結平,應交增值稅-轉出未交增值稅就不平,這個怎么調好呢?
您好老師!一般納稅人增值稅及附加稅申報表四表,稅額抵減情況表里邊的期末余額怎么處理?
老師好!制造業退稅增值稅和附加稅。賬務處理,借,銀存貸,應交稅費一未交增值稅 附加稅,當時未計提,現紅沖。借,銀存借,稅金及附加紅字 增值稅納稅申 報表怎么填,怎么反映這個退稅金額。
老師您好,增值稅及附加稅申報表期末未繳稅額有金額,且是我上個月已交金額,應該怎么處理比較好
老師您好,我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負數)、第30行③本期繳納上期應納稅額、第34行本期應補(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表,那么34行的意思是8月期末結轉的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我可以在第30行填寫相應的金額嗎
您好,是的,是在在第30行填寫相應的金額