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老師我們是小規(guī)模的,9月份開了一張增值稅專票,10月份報稅的時候交了稅,10月份怎么做憑證

老師我們是小規(guī)模的,9月份開了一張增值稅專票,10月份報稅的時候交了稅,10月份怎么做憑證
2023-01-11 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-11 10:07

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶4665 追問 2023-01-11 10:12

老師我九月份沒計提,可以補提到十月份嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:12

這個也是沒問題,可以。

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快賬用戶4665 追問 2023-01-11 10:16

城建稅怎么做,用計提嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:16

借稅金經(jīng)濟附加 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅。

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快賬用戶4665 追問 2023-01-11 10:47

老師,繳納養(yǎng)老保險的滯納金怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 10:48

借,營業(yè)外支出貸,銀行存款。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023-01-11
你好!是的。10月的時候
2023-08-21
您好, 九月份正常做帳,十月份開紅字發(fā)票,然后紅沖當期收入,
2020-10-14
是的,你的理解是正確的
2022-01-06
你十月份申報的時候,你之前預交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費里面。
2022-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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