已經抵扣了企業所得稅的嗎?如果是的話,借固定資產貸生產成本,借生產成本貸以前年度損益調整,借以年度損益調整,待利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要調動。
我想問下以前年度固定資產計入了主營業務成本 現在應該怎么調整
老師,5月份發現多計提了工資,工資是做到了生產成本里,生產成本做到了主營業務成本,這個怎么紅沖?
老師,2020年服務業的成本會計把它做到生產成本了,資產負債表上就出現了存貨,實際是主營業務成本,現在該怎么調整?
以前年度固定資產入在生產成本里了,現在補錄固定資產并更正,怎么做分錄
老師,以前年度把固定資產誤錄在生產成本里了,生產成本結轉到主營業務成本了,現在該怎么更正
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?