借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 負(fù)數(shù)
老師,麻煩看一下圖片的分錄這樣對不對 就是之前6月計提多了工資,在生產(chǎn)成本里, 在7月紅沖掉,但是生產(chǎn)成本就變負(fù)數(shù)了
老師,5月份發(fā)現(xiàn)多計提了工資,工資是做到了生產(chǎn)成本里,生產(chǎn)成本做到了主營業(yè)務(wù)成本,這個怎么紅沖?
內(nèi)賬,當(dāng)月發(fā)放的工資能否直接入主營業(yè)務(wù)成本,這個工資是直接的生產(chǎn)成本,但是我不想入生產(chǎn)成本,能不能入到主營業(yè)務(wù)成本
老師,2020年服務(wù)業(yè)的成本會計把它做到生產(chǎn)成本了,資產(chǎn)負(fù)債表上就出現(xiàn)了存貨,實際是主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在該怎么調(diào)整?
老師,以前年度把固定資產(chǎn)誤錄在生產(chǎn)成本里了,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在該怎么更正
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預(yù)付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認(rèn)政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本還是需要填包括(營業(yè)成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢
老師,這樣做可以嗎?
可以,把賬做平就是了哈
這種方式也可以嗎?不用填負(fù)數(shù)是嗎
個人做賬習(xí)慣,我偏好用負(fù)數(shù)