多計提沖掉,做紅字就可以 你這個28號做啥?
老師,麻煩看一下圖片的分錄這樣對不對 就是之前6月計提多了工資,在生產成本里, 在7月紅沖掉,但是生產成本就變負數了
老師,我之前把固定資產錯進制造費用了,我現在把制造費用紅沖了,但是我之前的制造費用已經結轉生產成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個分錄,把制造費用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進的制造費用,不就相當于沒減少么
你好老師,保安服務公司之前沒收入時發生的職工工資 借:生產成本一一主營成本(工資) 貸:應付職工薪酬一一職工工資 資產負債表上出現在存貨里了。 現在公司收有收入了,結轉成本把之前所有的生產成本在一個分錄結轉可以嗎? 收到錢 借:銀行存款 貸:主營業務收入一一安保服務費 貸:貸應交稅費一一應交增值稅(小規模專用) 結轉成本 借:主營業務成本一一職工工資(6一8月合計數) 貸:生產成本一一職工工資(6--8月合計數) 這樣對不老師?
老師,我單位上個月購買的原材料運費進項稅已經認證勾選了,但是這個月對方紅沖了,原材料的運費已經隨著原材料單價一起進生產成本了,并且產品已經銷售了,成本多結轉了8萬,圖片是原分錄,我現在應該怎么做分錄
公司是生產,銷售機器人的。6月賣出了一個自己組裝的機器人,但是材料成本票還沒回,從好多家買的材料。那么6月如何結轉成本?之前的會計結轉成本是這樣做的:她沖之前的研發材料來結轉成本,然后后期這些票回來在入研發費用。可是現在如果在沖研發材料就會形成負數。怎么結轉成本?
您好題庫怎么看不了,能不能解決
這個分路一合并,我還欠老板的錢嗎?
老師,快賬軟件結轉后怎么沒有損益憑證呢
職工培訓費怎么做賬分錄
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
哦,這個28號是,我全部把6月的沖掉了,再計提一次了
老師,你看到記31號嗎,那個生產成本是紅字的,這個有問題嗎?
不需要,你只需要多計提部分沖掉就可以,結轉到庫存商品下面沖掉,借生產成本- -8713.67 貸應付職工薪酬 -8713.67 借庫存商品-8713.67 貸生產成本-8713.67
但是,老師之前在6月計提工資的時候是 借:管理費用-工資 8300 生產成本-工資 11815.67 貸:應付職工薪酬-職工工資 20115.67 到7月交工資表過來的時候 管理工資是 9500 生產成本 -工資 3102
只沖掉多計提就可以這個
管理費用多計提了呢
是管理費用少計提了
借管理費用 負數 貸應付職工薪酬負數,只沖掉多計提部分不是全部沖掉