學(xué)員你好,生產(chǎn)成本是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品對(duì)外出售了
老師,事業(yè)單位,以前年度在記錄固定資產(chǎn)的時(shí)候,僅做了借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款分錄,沒(méi)有在支出中列支,該如何補(bǔ)錄,補(bǔ)錄分錄怎么做?
老師,以前年度的固定資產(chǎn)補(bǔ)錄,該怎么做分錄
老師,現(xiàn)在入2011年至2018年的固定資產(chǎn),分錄怎么做,借:固定資產(chǎn)-設(shè)備,貸方是以前年度損益調(diào)整?還是。。。。
老師,之前做的是兩個(gè)分錄,1、借固定資產(chǎn),貸銀行存款。2、借管理費(fèi)用,貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在要把上月這個(gè)分錄更正了,重新做固定資產(chǎn)折舊。現(xiàn)在我做更正分錄,借固定資產(chǎn),貸管理費(fèi)用,這樣可以嗎?
以前年度固定資產(chǎn)入在生產(chǎn)成本里了,現(xiàn)在補(bǔ)錄固定資產(chǎn)并更正,怎么做分錄
追問(wèn):原問(wèn)題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說(shuō)可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒(méi)有填寫
老師,預(yù)付800模具款,總金額是1650,那這800對(duì)方要開發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購(gòu)的貨物,對(duì)方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認(rèn)政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請(qǐng)問(wèn)季度所得稅報(bào)表,第二欄營(yíng)業(yè)成本是只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本還是需要填包括(營(yíng)業(yè)成本+銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,財(cái)物費(fèi)用)請(qǐng)問(wèn)填那個(gè)?
我們付輪組加工費(fèi),賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€(gè)人來(lái)工廠加工
但是也不算重大差錯(cuò),要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報(bào)
有兩個(gè)銀行科目余額不對(duì) 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢
沒(méi)結(jié)賬庫(kù)存商品
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的
嗯嗯,是的,沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
還在生產(chǎn)成本核算嗎,那么分錄 借:固定資產(chǎn)? 貸:生產(chǎn)成本
跨年了,不應(yīng)該調(diào)整以前年度損益嗎
生產(chǎn)成本是存貨類科目