你好;? 你什么準則的; 我看看怎么來做計提處理 ;? ?
請問1.勞務公司小規模納稅人2020年第四季度有業務發生,已開發票400萬元,企業所得稅在12月份需不需要做計提,還是在繳納的時候再做賬,怎么做分錄?跨年繳納企業所得稅,怎么做賬? 2.2021年3月份變為一般納稅人,請問4月份按季度申報一二月份,四月份申報三月份稅款嗎? 3.勞務公司資產負債表上的存貨指的是什么?
老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業所得稅時,彌補以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業所得稅,請問記賬的時候計提企業所得稅時怎么做分錄,彌補虧損要賬面顯示嗎?
老師,公司在2022年3月查賬要補開2020年未開票收入20萬,也在2022年3月補交了相應的增值稅和附加稅,還有企業所得稅,請問發生的這些業務會計分錄要怎么做?
老師:我們2021.10-12月(我們是一般納稅人,小企業會計制度,季度申報所得稅的),我們在2022.01月申報2021.10-12月的財務報表,利潤總額是-5000的。現在做企業所得稅匯算,發現以下問題:1、有9萬的計提工資是不可以稅前的 2、1000元的在2021年度里面已經扣錢的稅費沒有計提的 3、2021年12月計提工資,計提9200,1月發放9600元 4、還有招待費用報表是1.9萬,現在只可以稅前抵扣1200, 這些情況在納稅挑調整表里面已經調寫了,最后需要補2500元的企業所得稅。我的問題是:補繳的2500元企業所得稅是否需要在扣款的時候,要計提一下費用元?
房地產一般納稅人,州里面的稅務稽查要企業補繳前2年的稅,2020年12月的增值稅50萬和土地增值稅35萬,請問會計分錄怎么做?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,情況是這樣的, 州稅務稽查要補交的這些稅,公司現在沒有錢交,州稽查的算的這些稅具體是怎么來的也不是清楚,只知道這些稅已經在平時申報電子稅務局系統中有數據了, 現在不是年底了,所以要把這些稅做賬做進去,因為第4季度的企業所得稅要申報了呢
你好; 沒有錢交; 你就申請延期繳納即可;? 有可以申請這個延期繳納的??
那要是想做計提,會計分錄要怎么做呢?
你好; 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅;? -土地增值稅 -? 未交增值稅? ?