你好,你得給他修改一下報(bào)表,修改成盈利的才行。
我想請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的事。我們單位開票不均勻,一季度開票多,已交所得稅,二三季度虧,四季度盈利,那全年匯算清繳后如果有多的會(huì)怎么樣了,我們本地稅務(wù)局很少退款,那如果留抵,是第二年匯算清繳后抵還是只要產(chǎn)生了所得稅都可以抵呢?
老師,請(qǐng)教在今年第一季度報(bào)所得稅時(shí),預(yù)繳了所得稅,那時(shí)匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進(jìn)行第二季度申報(bào)所得稅帶出來了,如果我再0報(bào),有第一季度實(shí)際已繳金額,這樣會(huì)產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩!謝謝
老師,我想問下我這邊年度企業(yè)所得稅匯算清繳因?yàn)橘~上虧損可以進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整嗎?比如虧損10萬我這邊調(diào)增10萬利潤,最終利潤為0,如果不調(diào)整的話會(huì)影響我下一年的報(bào)表
我想問下,如果說我第四季度的報(bào)表報(bào)上去是虧損的,企業(yè)所得稅也是0,后續(xù)匯算清繳的時(shí)候報(bào)年度報(bào)表的時(shí)候,有利潤了,那么后續(xù)我匯算清繳結(jié)束想要銀行借款,可以借到嗎?這樣操作會(huì)不會(huì)對(duì)借款有影響?
納稅總額問題,像24年1月申報(bào)23年第四季度申報(bào)產(chǎn)生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務(wù)人員開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅務(wù)代開時(shí)繳納的增值稅和附加稅可以走公司報(bào)銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發(fā)現(xiàn)有誤遺漏,想在更正24年最后一個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表可以更正的嘛
請(qǐng)問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務(wù)怎么處理?電影院還不給開發(fā)票。
個(gè)體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調(diào)增嗎
老師,請(qǐng)問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請(qǐng)問勞務(wù)公司是否可以代收
老師我填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目的明細(xì)表,老師三資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他是從哪里取的數(shù),
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當(dāng)時(shí)對(duì)方給我們開票了,但是一直沒給,而且當(dāng)時(shí)稅務(wù)局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會(huì)比成本少,是25年那邊才給的發(fā)票,所以24年壓根不知道這部分發(fā)票,肯定沒調(diào)整啊,而且稅務(wù)局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會(huì)比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導(dǎo)期公司第一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
銀行那邊看你稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?只要不看的話,你自己修改一下。
上次借款的時(shí)候,是要與稅務(wù)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)的,那么申報(bào)的報(bào)表和所得稅預(yù)繳表數(shù)據(jù)不一樣有影響嗎?
你好,那聯(lián)網(wǎng)的你修改了也不行,沒法修改。
那如果季度報(bào)表做成虧的,年度是盈利的,對(duì)借款有影響嗎?
有影響的,這個(gè)不好借。