你好,如果不想退稅。在匯算清繳時做納稅調整就可以。
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現在還沒有進行企業所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師,請教在今年第一季度報所得稅時,預繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發現去年是虧損的。那虧損額是在進行第二季度申報所得稅時還是到下年進行今年的匯算清繳時帶出來呢?如果第二季度就帶出來恐怕會產生退稅
老師,請教在今年第一季度報所得稅時,預繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發現去年是虧損的。虧損額在進行第二季度申報所得稅帶出來了,如果我再0報,有第一季度實際已繳金額,這樣會產生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
請問老師可知道在匯算清繳表里能自己選擇抵減以后年度的所得稅嗎,聽別人講可以,我沒找到。就是在今年第一季度報所得稅時,預繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發現去年是虧損的。不想退稅,聽說退稅稅局很可能查賬
請問我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報2022年第二季度所得稅時直接彌補去年的虧損,還是在匯算清繳時才能彌補虧損。另外今年第二季度預交所得稅額是今年1至6月份的應交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進行預交,還是單獨計算第二季度的所得稅
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,專管員說23年享受了殘疾人加計抵減,這個在哪里查看呢?
老師,文化傳播的公司需要申報文化建設事業費這個稅嗎
一方是個人的買賣合同需要叫印花稅嗎
但是第一季度我預繳了200多,我這個季度如果做點利潤虧損額就帶出來了。如果0報,虧損額是沒帶出來,但是實際已繳的金額是帶出來的,這樣不會產生退稅吧?
你好是的沒有利潤就會有退稅顯示的
做的利潤正好是第一季度那個利潤,但是彌補虧損了,利潤又是0了,也會產生退稅嗎?是季報后就會產生退稅還是到匯算清繳時才會退稅呢
你好,在匯算清繳之后退稅的
就是說如果我做了利潤雖然有彌補虧損利潤為0,和直接0申報產生的退稅時間不一樣是嗎?直接0申報第二季度報過就會產生退稅是嗎?
你好是的,是這樣的意思,但是退稅還要匯算清繳之后
你是說不論是否0申報都是匯算清繳之后嗎?
你好是的退稅都是匯算清繳之后才辦理
稅局系統顯示退稅平時不會顯示都是在匯算清繳后才顯示出來是吧?
你好是的沒錯的。這個問題不用再糾結。只能匯算清繳才退稅
老師,那我匯算清繳時可以選擇不彌補虧損嗎?因為這家公司的收入少,我看前幾年虧損共有20多萬。如果今年的收入也不多,我做利潤做的太多來彌補以前年度的虧損也不合適吧?比如收入有40多萬,我調增利潤20多萬。前幾年看虧損總共有20多萬。我也是接手這家公司沒多久的
產生退稅恐怕會麻煩,恐怕被查賬
你好匯算清繳可以做納稅調增的,這樣就不會產生退稅,我一開始就這樣說了
這樣做調增的太多可以嗎?這樣調增稅局不會因這個查吧?
我以前有調增過但沒調過這么多的
調多當然有風險的。其實不用在意退稅的。并不因為退稅就會查
好的,謝謝。虧損額不可以選擇不彌補對吧?我記得虧損額都是自動帶出的數據
你好,不可以選擇不彌補的,自動帶出的
知道了,謝謝。我等那還有問題再重新提問問你噢
好的,你可以重新發起提問的,謝謝。麻煩各位五星評價,謝謝