您好,調(diào)整報表原因?
老師您好,我想問一下,我有家民非企業(yè),與總公司之間有往來款3000萬,如果后期走以前年度損益調(diào)整,會影響今年的利潤嗎,申報匯算清繳時有什么影響,
老師,我想問下我這邊年度企業(yè)所得稅匯算清繳因為賬上虧損可以進行數(shù)據(jù)調(diào)整嗎?比如虧損10萬我這邊調(diào)增10萬利潤,最終利潤為0,如果不調(diào)整的話會影響我下一年的報表
問題有2個。該企業(yè)從2016年開始虧損到2022年底。比如每年虧損10萬。到2022年就是-70萬。 1,資產(chǎn)負債表未分配利潤就是按每年虧損累計起來數(shù)據(jù)-70萬,資產(chǎn)負債表是平衡的。 但是“每年企業(yè)所得稅—彌補虧損明細表的數(shù)據(jù)是經(jīng)過調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù),比如調(diào)增后是每年虧損9萬。總共-63萬”,請問我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表是否需要調(diào)整到一樣的數(shù)據(jù)? 怎么處理呢。 2。 像2016年2017年已經(jīng)過了5年可彌補虧損期,所得稅表調(diào)整為-9萬*5年=-45萬。 這年 ,資產(chǎn)負債表又如何調(diào)整?
問題有2個。該企業(yè)從2016年開始虧損到2022年底。比如每年虧損10萬。到2022年就是-70萬。 1,資產(chǎn)負債表未分配利潤就是按每年虧損累計起來數(shù)據(jù)-70萬,資產(chǎn)負債表是平衡的。 但是“每年企業(yè)所得稅—彌補虧損明細表的數(shù)據(jù)是經(jīng)過調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù),比如調(diào)增后是每年虧損9萬。總共-63萬”,請問我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表是否需要調(diào)整到一樣的數(shù)據(jù)? 怎么處理呢。 2。 像2016年2017年已經(jīng)過了5年可彌補虧損期,所得稅表調(diào)整為-9萬*5年=-45萬。 這年 ,資產(chǎn)負債表又如何調(diào)整?
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動賬,只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了,那么我2022年的年度財務報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務報表的期初數(shù)吧
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規(guī)模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發(fā)票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報關單上貿(mào)易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規(guī)模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產(chǎn)稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
您看我的文字敘述
您好,不需要進行調(diào)整,按真實數(shù)據(jù)申報
您好,為什么影響次年報表?虛假的不影響?
因為會彌補往年虧損啊
您好,彌補虧損是稅法口徑,不是會計口徑做賬要求
年報不是可以調(diào)整報表的嗎
您好,調(diào)整報表是有依據(jù),根據(jù)業(yè)務調(diào)整
如果實際業(yè)務調(diào)整利潤需要繳納增值稅嗎
還是就只繳納企業(yè)所得稅
您好,看您調(diào)整的業(yè)務情況,不一定涉及增值稅