同學你好 對的 按照二百萬預繳
我們是清包工勞務一般納稅人,簡易征收500萬,開給甲方500萬百分之3的專票,分包出去400萬,開給我們百分之1的專票,差額部分100萬已經預繳稅款,回到主管稅務機關,不要再交增值稅了吧
我公司是一般納稅人的建安業公司,異地項目預交增值稅計算公式是:應預繳增值稅稅額=(取得的全部價款和價外費用-分包款)/(1+9%)×2%,我公司最近開出200萬銷項票,但預計從甲方實際能結算到工程款160萬,我的問題是:我能否按照實際收到的160萬來計算預交增值稅呢?
老師您好,我們承包了一個異地項目,其中勞務部分分包給了別的公司,這個項目對他們而言也是異地項目,我想知道假如我們開給業主5000萬,勞務公司開給我們1000萬,我們和勞務公司的異地預繳應該怎么交?現在是我們只按4000萬交的,這個1000萬的異地預繳我們能抵扣嗎?
老師我們一般納稅人承包的勞務的造價500萬 分包出去300萬,我異地預交就按照200萬預交增值稅嗎?
老師好,我們一般納稅人,有個異地項目簡易計稅,然后分包出去了,我們預交時按開票金額—分包款差額預交了,現在申報增值稅,為啥還得按全額交,還得不上分包方交的稅款
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那老師如果我們下游給我們開的普票也可以這么操作嗎?
同學你好 嗯 這個可以的
老師我們這個月開專票100萬增值稅銷項稅8.25萬,收到普票80萬普票稅率2.3萬,我是按照(8.25-2.3)*0.02 還是按照(100-80)/1.09*0.09了
還是按照(100-80)/1.09*0.02預交了
同學你好 按照(100-80)/1.09*0.02預交了
老師1、對方不管開專票普票都是這么處理嗎? 2、我們如果是小規模納稅人是(100-80)/1.03*0.03預交嗎 3、老師如果對方開的專票我們本地申報增值稅還能抵扣嗎?
同學你好 1.對的 2.是的 3.可以抵扣
老師我們只是承接的勞務也可以這么申報嗎?分包出去的也是
同學你好 對的 也是這樣申報的
老師如果本來我們分包方沒有給我開票的話,那我異地預交的時候就不能扣除分包款了嘛?
同學你好 對的 不能扣除了
老師幫我看一下我舉例這個了,有誤的地方麻煩給我指出來一下哦
同學你好 只要有發票都可以扣除 按照差額來的
老師看哈我算的有沒有錯誤
同學你好 我看著沒有錯誤呢
那老師如果對方都等項目完成了再給我開的票,我們之前都吧票開完了,那不是我異地預交就相當于沒法扣除分包款了?
同學你好 對的 這樣就沒法扣除了
老師沒辦法扣除是不是意味著我這個項目節約不了分包款的增值稅了?
同學你好 對的 預繳的也可以抵減 后期抵減也可以