你好,這個(gè)是可以的呢
老師,工作上有這樣的一個(gè)事情,6月暫估材料入庫(kù)5萬(wàn),7月暫估材料入庫(kù)8萬(wàn),9元暫估材料入庫(kù)12萬(wàn),12月我付款6萬(wàn),對(duì)方開(kāi)票給我也是6萬(wàn),因?yàn)橹叭霂?kù)都是暫估入庫(kù)的,但是現(xiàn)在開(kāi)票過(guò)來(lái)是按照付款金額開(kāi)票, 不是按照每次采購(gòu)材料入庫(kù), 請(qǐng)問(wèn)我收到6萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候,我又該怎么做賬,沖銷(xiāo)的又是那一筆憑證呢
#提問(wèn)# 12月因?yàn)闆](méi)有收到供應(yīng)商開(kāi)及時(shí)開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票, 做了一筆暫估入庫(kù)的分錄, 分錄是這樣的 : 借 :庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款(因?yàn)橹坝蓄A(yù)付款,直接沖掉預(yù)付款) 想問(wèn) 1、 我暫估入庫(kù)的時(shí)候,借方?jīng)]有做進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣可以嗎? 2、 我2021年1月份收到發(fā)票了,也認(rèn)證了 ??缒甓攘说恼_分錄怎么做呢? 麻煩老師能給出具體的分錄,謝謝
老師我2021年2月暫估入庫(kù)了一筆材料款8萬(wàn)元,我2022年4月份才收到對(duì)方開(kāi)局的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我沖紅后,重新入賬,這個(gè)對(duì)匯算清繳有影響嗎?
老師,12月之前是小規(guī)模,2022年給對(duì)方預(yù)付過(guò)款項(xiàng),1月份對(duì)方給開(kāi)的專(zhuān)票,我可以12月份先暫估入庫(kù),1月份沖銷(xiāo)暫估入庫(kù),重新入庫(kù),作為專(zhuān)票抵扣嗎,謝謝
老師好,若11月購(gòu)進(jìn)一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣(mài)給了客戶,也開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票并做了銷(xiāo)售收入,但是供應(yīng)商是12月才給到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那11月的購(gòu)進(jìn)分錄是:借:庫(kù)存商品 10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后紅沖分錄如下:借:庫(kù)存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款-10000;重做購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 10000,進(jìn)項(xiàng)稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
老師,請(qǐng)問(wèn)在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說(shuō)做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個(gè)科目嗎
老師,這個(gè)暫估我總覺(jué)得沒(méi)太明白,賬上暫估5萬(wàn)的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來(lái)票7000元,借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤(rùn)表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對(duì)嗎
老師公司給員工買(mǎi)的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個(gè)體工商戶(小規(guī)模)的個(gè)人所得稅也是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎
請(qǐng)問(wèn),我們公司跟私人租車(chē),他開(kāi)不了發(fā)票給我們,我們?cè)趺慈胭~呢?
酒店能開(kāi)專(zhuān)票嗎,專(zhuān)票幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開(kāi)票了,沒(méi)付錢(qián)嗎?
老師你好,公司24年底利潤(rùn)需要正,費(fèi)用58萬(wàn)沖了一筆費(fèi)用28萬(wàn)后費(fèi)用30萬(wàn),發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬(wàn),匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用30萬(wàn),職工薪酬48萬(wàn),提交也成功了,像這個(gè)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師
材料庫(kù)存太多,注銷(xiāo)怎樣處理
可以在1月正常作為進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)吧,老師
是的呢,專(zhuān)票是一月開(kāi)給你的可以